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答疑老师:哈哈老师
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
市场推广费 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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答疑老师:安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,这种情况严格来说是不可以的。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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