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注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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一月份的成本结转错了?可以23年最后一个季度红冲再改正吗#商业#
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老师,我问下劳务报酬800减除费用是可以结转下个月吗,比如我这个月0申报,下个月1000元,累计减除1600元就不用交税?还是就是不能结转,下个月1000依然只扣除800去计税呢#商业#
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财务报表年报怎么填呀#商业#
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借,现金存款 贷,主营业务收入 上月把支出入成以上的分录,那这个月怎么调回来呢#商业#
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老师,关于代理票务的电商,做账思路是?#商业#
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