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答疑老师:高老师
货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是小企业会计准则么,是的话,可以 查看全部回复
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其实两个分录都可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
如果预缴的增值税 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
建议分开建账 查看全部回复
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自己建造的先计入在建工程,等到房屋达到预定可使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
实际发生时 查看全部回复
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
把退货的发票红冲,按照新的产品开具发票 查看全部回复
答疑老师:影亦老师
都是指销售给客户的未开票收入(销售按理都是三流一致的,合同流(发票流)、资金流、物流) 查看全部回复
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投资收益 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
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股权转让的相关账务处理如下: 1、股权转让,没有发生溢价,不交个人所得税。 2、股权转让时,要签订股权转让协议,根据协议入账。 借:实收资本—转出方, dai:实收资本—新股东, 3、公司发生股权转让,要修改公司章程,并进行工商变更登记。 根据股权转让协议入账会计分录: 借:实收资本—原股东, dai:实收资本—新股东, 股权转让款可以不通过公司账户,如果通过公司账户,会计分录: 新股东交款时, 借:银行存款, dai:其他应付款-—代收股权转让款, 支付原股东, 借:其他应付款—-代收股权转让款, dai:银行存款。 查看全部回复
不需要,按照价税合计数计入原材料成本 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
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答疑老师:安叔老师
按固定资产原值,使用年限,折旧残值,不同计算方法,比如原值10000,使用期限5年,残值为0,按年限平均法就是年折旧额=(10000-0)/5=2000 查看全部回复
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