老师您好,我在填报2022年汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表时,发现我们平时做账,职工福利费,直接坐在费用里了,没有在应付职工薪酬福利费里面过渡,导致我们费用里面有福利费,但是应付职工薪酬福利费科目没有余额,那我们在汇算清缴,填报职工薪酬这张表时,还需要填福利费吗?#商业#
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汇算上面的职工人数这里。1人人数3人、3月人数3人、4月人数3人、6月人数3人、7月人数4人、9月人数4人、10月人数4人、12月人数4人,算年度的平均人数时,取数怎么取。#商业#
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应交税费-应交增值税贷方:2577.46 应交税费-应交增值税(进项)借:177132.68 应交税费-应交增值税(销项)贷:179710.24 应交税费-未交增值税借:11230.61请问一下上面留底税额是多少?怎么计算#商业#
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这种代开发票没有税点的可以做成本抵扣吗?商家回复我税务开的发票就是这样的#商业#
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