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答疑老师:patience
如果是公司员工可以入账,计入福利费,可以税前扣除,但福利费有扣除限额,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
公司的税种是主管税务机关确定的,您可以和主管税务机关联系 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们没有购进酒的发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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数据是自动带过来的 查看全部回复
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答疑老师:小小
50w 150w 350w是收入还是应纳税所得额? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
租赁什么的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
是不符合小型微利企业的要求吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
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可以,但是内容要完整。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
按照系统操作 查看全部回复
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没有就忽略 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
更正2023年所得税汇算清缴 查看全部回复
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没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
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公众号:会计宝
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