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答疑老师:patience
dai款利息是公司承担么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
答疑老师:小黑
是预交的话,你是小微企业吗 查看全部回复
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未取得房屋发票,调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
请你描述清楚你想问什么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
所得税并不免征 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
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管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
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您好可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
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增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
数据是自动带过来的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是所得税吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
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答疑老师:小小
50w 150w 350w是收入还是应纳税所得额? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
公司的税种是主管税务机关确定的,您可以和主管税务机关联系 查看全部回复
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这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
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公众号:会计宝
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