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答疑老师:官方回复
您好,如果全部开的是1%的普票,且收入不超过30万的话,不用填写减免明细表。如果是开的有1%专票的话,是需要填写减免明细表的。 如果您有哪里不清楚的可以继续追问,如果是解决了您的问题,麻烦亲给个五星好评,蟹蟹! 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是做什么行业的 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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视同销售,需要交税 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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没注销的,不申报的话,管理员会找谈话的,会要求补申报,有的税务还会罚款的,如果不用了,建议走注销流程 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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