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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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公司购买了一辆车40万,保险这类的2万,车辆购置税4万,一共可以抵扣多少增值税啊? #商业#
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出差没有开机票行程单,直接打印了机票电子发票。现在财务要求只有电子发票不能报销,必须要有机票行程单。可是南航回复说,已经打印过发票,不能再开行程单。财务不认机票发票,只认行程单,是否合理?依据何在?谢谢。 #商业#
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你好,我们公司是做电子元器件贸易的公司,我们的供应商有两家,两家都是贸易商,他们开的发票有点不一样,a供应商开的商品名称是“发光二极管”规格空白,开总金额总数量,b供应商开“片式发光管”,型号写明细,写分别的单价,金额,最后汇总,我想问问,我们公司在给客户开票时,同意按照b那样开有没有问题,这样a的进项发票还能用嘛?#商业#
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