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答疑老师:高老师
工具计入低值易耗品,摊销时计入制造费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
印花税,房产税,土地使用税入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,多余的现金存到公司基本户 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们单位是什么类型的公司? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有合同按照合同金额 查看全部回复
答疑老师:微尘
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
答疑老师:夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
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生育津贴是给员工个人的,收到时借银行存款 dai其他应付款-代收代付生育津贴 给员工时借其他应付款-代收代付生育津贴 dai银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以做成佣金 查看全部回复
有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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答疑老师:易老师
麻烦说清楚点,是法人欠公司款还是啥 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
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如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
没啥太大问题,票还是赶快开,如果暂时不要,你可以先确认未开票收入,后期开票了红冲未开票收入,实际工作中出现这样的情况还是挺多的 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
你好,计入销售费用 查看全部回复
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可以不打印 查看全部回复
公众号:会计宝
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