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答疑老师:甘老师
由于是客户供料,可以不做。但是需要单独存放,做个备查账簿 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
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答疑老师:清岚
客户退回货物,您出库时怎么记账的,红冲对应金额的分录即可 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学就是10.11.12三个月的 查看全部回复
答疑老师:高老师
参考这个处理 查看全部回复
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把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
借费用,dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
这个可能是系统问题,您可咨询相应的系统老师 查看全部回复
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答疑老师:Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
管理费-诉讼费 查看全部回复
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3月暂估费用入账 借:成本/销售费用/管理费用 dai:应付账款/其他应付款 4月 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 5月收到发票 冲掉3月暂估 借:成本/管理费用/销售费用(负数) dai:应付账款/其他应付款(负数) 按发票金额入账 借:成本/销售管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
如果对方是公司开普票,最少需要对方的公司名称及纳税人识别号(税号) 查看全部回复
答疑老师:patience
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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填开始缴纳社保的月份,就是转正日期 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,电子税务局只是代收,您还是得找医保局去处理。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
政府补助入账时是怎么入账的,记到了营业外收入么 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
损益类科目需要结转 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
第一个问题:没有标准,据实处理。其他的问题,想做好企业的成本核算,必须了解企业的生产工艺,核算方法,尽量确保核算所需的相关数据准确就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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