登录/注册
答疑老师:andy老师
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
问答已结束!
浏览:9801 0赞 0评论 收藏
答疑老师:七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
浏览:9783 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归朝杰
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用 借:营业外支出 负数 查看全部回复
浏览:9732 0赞 0评论 收藏
借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
浏览:9730 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
浏览:9729 0赞 0评论 收藏
做会计分录 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
浏览:9689 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
浏览:9657 0赞 0评论 收藏
销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
浏览:9653 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
可以记到周转材料 查看全部回复
浏览:9648 0赞 1评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
浏览:9630 0赞 0评论 收藏
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
浏览:9621 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
请问什么业务呢? 查看全部回复
浏览:9615 0赞 0评论 收藏
您好,这个可以啊,不过接之前最好看看这家公司的咋样。 查看全部回复
浏览:9603 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
浏览:9598 0赞 1评论 收藏
答疑老师:许老师
待报解预算收入一般是税收优惠退还的税款。借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
浏览:9588 0赞 0评论 收藏
你们收到的款是吗? 查看全部回复
浏览:9587 0赞 0评论 收藏
答疑老师:梦梦老师
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
都是平进平出有风险 查看全部回复
浏览:9540 0赞 1评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载