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答疑老师:税务师晓雨
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购入材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料建彩钢房 借:长期待摊费用 dai:原材料 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
制造费用---检测费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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答疑老师:史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,对于应付账款,企业需要定期清查,长期挂账的应付账款应查明原因,确认无法支付的,结转至营业外收入缴纳企业所得税。注意长期挂账的应付款项,很可能与虚开增值税发票挂钩。故要定期清查 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借管理费用办公用品费,dai银行存款,报销收款写自己就可以,审核除了你以外的其他会计签 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好:固定资产清理费用指固定资产在报废清理过程中所支付的拆除、搬运和整理等费用;固定资产清理收入是用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
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是的,筹建期比较长的企业所发生的费用支出计入长期待摊费用-开办费,开始经营了再按三年采用平均年限法摊销 查看全部回复
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
关税按补交数借记“以前年度损益调整”科目,增值税是价内税,补交部分借记“存货”类科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们拿a的产品相当于购买了a产品也要做购买a产品的分录,甲公司也要给你开票,然后你们把产产品被卖出去,也要做视同销售 查看全部回复
公众号:会计宝
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