你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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老师,付款给单位,没有发票回来,怎么做账#工业制造#
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老师,我想了解什么叫走账,这种是怎么有盈利的#工业制造#
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老师请问公司收到厂家返利113,开了红字发票,做了进账转出13,当月厂家从我们账上扣了113,相当于只从我们账上过了一下,并没有实际返利给我们,但是扣了我们13个点的税。厂家那边以后每个月都这样操作,进账转出税额本月大概有7千多,这样怎么做账呢#工业制造#
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租的厂房,建造彩钢房的材料应该怎么记分录#工业制造#
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