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答疑老师:Annina老师
需要看具体的回单 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
如果属于研发活动的支出,计入研发支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
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你好,计入销售费用 查看全部回复
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借管理费用-职工福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行/现金 查看全部回复
答疑老师:Yan
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
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答疑老师:地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
管理费-诉讼费 查看全部回复
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你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你们单位是什么类型的公司? 查看全部回复
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逐笔记录,日清月结 查看全部回复
答疑老师:易老师
计入待摊费用每个月分摊 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
由于是客户供料,可以不做。但是需要单独存放,做个备查账簿 查看全部回复
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把税金加在开票里面要正规店 查看全部回复
答疑老师:andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
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不一定有可能公户扣款,有可能自己代垫 查看全部回复
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查找原因,对症下药 查看全部回复
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