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答疑老师:甘老师
对,2022年全年的期间费用按明细表的项目填入 查看全部回复
问答已结束!
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可以抵,不过税局一般都是建议你们先退 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
申报企业所得税么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不需要填 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以一次性计提完,按使用年限分期计提,但可以一次性税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:wam
金额不大的在本期调整 查看全部回复
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同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”:根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》,在第7.1行、第7.2行……填报税收规定的免税收入、减计收入、加计扣除等优惠事项的具体名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。 查看全部回复
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12680*(25%-2.5%) 查看全部回复
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可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1)实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 2)企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常是需要的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现金是股东的么 查看全部回复
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你试一下 查看全部回复
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关联方汇总本企业发生的境内关联劳务收入金额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
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比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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如果符合优惠的,不需要调整的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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