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答疑老师:安叔老师
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是企业接入方么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,有什么问题亲 查看全部回复
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是个人办理还是单位办理 查看全部回复
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作废重开 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,你具体问题是什么呢? 查看全部回复
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如果餐饮的消费者为企业,则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票,但是由于企业取得专票也无法抵扣,建议开具增值税普通发票;如果餐饮的消费者为个人,则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票,应开具增值税普通发票。 查看全部回复
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可以设计个菜品的成本卡,要后厨填写用料和用量 查看全部回复
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酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
登录电子税务局,备案登记公司财务制度、存款账号等信息 查看全部回复
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你的意思是你公司已经开具过发票 对方拿其他地方的酒水小票需要你盖章是么 查看全部回复
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可以的 网站订票开的都是这个 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
你好 查看全部回复
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你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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