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答疑老师:杨老师
原则上,都要通过公司公账收取,申报未开票收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
计算出来的,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:patience
待认证就是发票还没有认证,不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。 查看全部回复
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一般开票要有数量和单位,像发票上这种是发生了销售折扣 查看全部回复
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增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
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这是增值税,按照你的适用税率 【含税收入/(1+适用税率)】*适用税率 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,电子发票作废的方式就是开红字发票 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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这种情况需要把开具的发票红冲或者作废重新开具 查看全部回复
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你在首页点击发票修复试试 查看全部回复
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先退出,换个时间再试 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的税务UK或者税控盘现在不是联网状态么 怎么会是离线开票状态 离线状态发票无法上传 无法上传就无法在开新的发票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
跟平时的纸质专用发票一样的,在电子税务局,按月或按季申报 查看全部回复
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一般纳税人按收到发票上的总金额/(1+9%)*9%计算进项税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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开红字发票红冲 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
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可以,如果是当月的就可以直接作废 查看全部回复
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