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6000的应收账款,2023年底计提了坏账:借:信用减值损失300 贷:坏账准备300;借:递延所得税资产9 贷:所得税费用-应交所得税9,24年5月收回了6000,怎么做会计分录#服务业#
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之前有一家公司名称为A,应收账款借方余额是511573.08,还有一家公司名称为B,预收账款借方余额是288266,现在查账才知道,A公司名字变更为了B,请问怎么对冲呢,是不是借:预收账款B511573.08,贷:应收账款A511573.08#服务业#
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小规模4-6月份中五月份的专票开错税率 本该是3%开成1% 税局要求按倒推按3%的税报增值税 然后我不懂账上该怎么体现呀 我实际是收入多 税开少了的 在6月份做账的时候最好怎么做呀#服务业#
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我们公司是属于生活服务类公司,当时有一个项目有签服务协议,收入按照权责发生制确认的,现在收到一个协议书,按照协议书这两条,我们需要把原来已确认的收入冲销做红字吗?还是说账面还是算视同销售,收入不变#服务业#
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