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答疑老师:tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那可以不用付附件,摘要栏大概说明一下 查看全部回复
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有扣除费用吗 查看全部回复
答疑老师:颜老师
净利润 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以一起申报 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
以下是该业务的会计分录及核算: 会计分录 - 出差时各项费用发生: - 借:管理费用 - 差旅费(高铁票价)650 - 管理费用 - 差旅费(飞机票价)1000 - 管理费用 - 差旅费(燃油附加费)150 - 管理费用 - 差旅费(住宿费)600 - dai:其他应收款 - X高管 2400 - 注:机场建设费一般不计入差旅费,可在实际支付时计入“管理费用 - 其他”等相关科目,但本题未明确提及支付情况,且题目重点是报销业务,故此处不做单独分录处理。 核算 - 费用归类核算:此次出差的差旅费共计2400元,其中高铁费用650元、飞机费用(票价和燃油附加费)1150元、住宿费600元。这些费用都归属于管理费用中的差旅费明细科目,会影响公司当期的管理费用支出,进而影响利润。 - 其他应收款核算:假设该高管出差前有预借差旅费,在报销时冲减其他应收款2400元。若预借款项大于2400元,应收回剩余款项;若预借款项小于2400元,需补付差额给高管。 如果该高管出差前没有预借差旅费,则会计分录为: - 借:管理费用 - 差旅费 2400 - dai:银行存款或库存现金 2400 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
开票时需要的, 查看全部回复
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答疑老师:wam
应发工资 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
重新再建立新账套即可 查看全部回复
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等服务完成 查看全部回复
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
需要先进行注册 查看全部回复
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你好,能是一般注销还是一般注销合适 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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