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答疑老师:tammy老师
预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
答疑老师:小小
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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要处置掉 查看全部回复
答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
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查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.从员工工资扣6月社保单位和个人部分 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 帮员工缴纳 借:其他应付款-社保 dai:银行存款 查看全部回复
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付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
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这个看双方是怎么协商的,交物业费有发票么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
对的 查看全部回复
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是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
交公积金时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入库存商品 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
做到营业外支出中 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是领导拿发票报销吗、 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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