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答疑老师:Annina老师
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
答疑老师:颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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是自开发票么?普票吧 查看全部回复
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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