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答疑老师:哈哈老师
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计提时 借主营业务成本 dai应付职工薪酬 支付课时费时借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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可以计入固定资产但金额不能是0,要把购物卡的付款凭证及付款金额作为原始依据入帐 查看全部回复
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答疑老师:Yan
原笔冲回 查看全部回复
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
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答疑老师:patience
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
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不是 查看全部回复
答疑老师:venus老师
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
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可以补做,同时要申报纳税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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