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学员提问
请问合同履约成本可不可作为过渡科目,记录已经领用到项目的库存商品,但收入还没有确认无法结转到主营业务成本#其他行业#
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看详情
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比方:甲公司为母公司,A和B分别为子公司。。。A公司本月借给B公司10万元,分录:借:其他应收款-B公司 10万 。。贷:银行存款。。。 但B公司没有做收款的分录。。 那么合并层面,抵消分录怎么做,资产负债表怎么抵消#其他行业#
你好 查看详情
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有一个这样的问题:我账上1月至3月收入少记一个价税合计48000的收入,(小规模1%),其余月份的账上收入和发票金额是相符的,至年底累计的收入却比亿企惠税中的收入多出8075.25,这种情况应该从哪方面着手?这是一个销售农机的单位!#其他行业#
少记收入补做就好 查看详情
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金蝶云星空 供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期 做扣款处理 我们这边系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 怎么转入营业外收入#工业制造#
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看详情
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企业给了分摊测算表,包含项目名称,原始发生总额,递延总额,收益期间,递延年限或长期资产使用年限,本期应摊销月数,本期应确认,转入对应科目。一、如何根据递延收益摊销表填写年度报表附注上的1.递延收益情况:包括项目,日期,本期增加,本期减少,形成原因;2.涉及政府补助的项目:包括负债项目,日期,本期新增辅助金额,本期计入营业外收入金额,本期计入其他收益金额,其他变动; 二如何填写其他收益明细表上的未审数,项目总金额,本期应结转额#其他行业#
你好 查看详情
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老师好,我们公司是个体户小规模自产自销农产品的,请问查账征收经营所得税如何计算?#出纳#
你好,查账征收经营所得税是累计收入-累计成本-之前亏损=应纳所得额,然后查表得到税率,再计算所得税 查看详情
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请问租赁办公室发生分期付款的装修费(已收到第一期发票) 和电梯设备(分期付款)、设计费等,应该怎么做分录呢?#其他行业#
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看详情
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老师,现在暂估了一些费用,在2022年度汇算清缴前能把票拿回来,但金额不确定,随便暂估了一个数,能拿回来多少票算多少,到时怎么做调整分录#服务业#
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看详情
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做账在计提工资时,计提数是应发工资,应发工资构成=实发工资+个人部分社保+个人部分公积金+请假扣款。现在账上应发工资一直挂着请假扣款这部分,如果不想转入营业外收入,还可以有别的做法吗?#商业#
应发工资构成=实发工资+个人部分社保+个人部分公积金-请假扣款 查看详情
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跨境电商行业:12月做11月账务时,公司先采购付款后发货,入库时发现少货时再进行退款处理,采购付款时:借预付账款 贷银行存款 入库时:借库存商品 贷预付账款 请问这样处理正确吗#其他行业#
你好 查看详情
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A公司授予我们公司一个投资项目,跟我们签订了合同,授予我们做这个项目,我们为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后土建供应商直接开票给我们,问题:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账#出纳#
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看详情
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十二月 A实际发放工资4409。 B 实际工资发放8379 其中A社保扣除409 公积金扣了182,B社保扣除409 公积金扣了182 还有个税扣了30, 公司还有其他成员 收到明细公司这个月社保一共缴费20000元,公积金公司缴费2500元 如何计提工资还有发放工资 还有社保公积金整个做账流程#初级#
你好 查看详情
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老师,我公司为经营寄售商店代销寄售物品(供应商有机构和包括居民个人寄售的物品在内,商品有全新的,也有二手的),供应商给我们一个供货价格,商品卖到客户终端定价权归我们,商品卖出去才会跟供应商结算,我们不对供应商承担商品无条件付款的义物,不好卖的不想卖的也可以退回给供应商,所以不具有存货的风险。请问老师,我这个账务处理该怎么做呢?增值税是按卖出商品的全额征收,还是按按我们赚取的那部分计算呢?我们目前刚开始做还是小规模,预计22年是会突破500万的营业额成为一般人的#其他行业#
你好 查看详情
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老师,我们老板研发专利,已经下专利证书,专利600万,现在老板要把专利入到公司账里,是不是要做研发支出这个成本,研发支出,资本化支出 材料款人工费等 然后贷其他应付款老板,这样可以吗?#工业制造#
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看详情
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政府补助金3960,用于购买一批材料,取得增值税专用发票含税价为3960, 借:银行存款3960 贷:递延收益3960 借:材料3504.42 应交税费-应交增值税(进项税额)455.58 贷:银行存款3960 借:递延收益3504.42 贷:材料3504.42 递延收益中进项税额这部分怎么转出#高新企业#
你这个分录是自己写的吗? 查看详情
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公司有个管理设置了个表格,核算公司工资成本是根据实发金额来核算的,我想跟他说,应该根据应发。 他说实发+公司承担社保=公司工资成本 应该怎么解释呢?#服务业#
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看详情
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您好⊙ω⊙这边想请教您一个问题呀,就是如果固定资产直接采购又在本月卖出去,然后我也没有计提的费用的,然后那个那个固定资产是高价卖出的,有攒了一些钱,那个固定资产冲平了,那剩下的收入额金额用什么科目冲平会好点呀#其他行业#
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看详情
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