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答疑老师:Yan
入111390 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
是21年多做了10万吗,为什么会多记呢 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
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对 查看全部回复
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那个月和那个季度? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般金蝶软件里会设置你的凭证里面涉及现金或者银行科目时就强制需要指定现金流量 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你现金的期末余额呢 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
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检查账务有错误啊 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:无形资产(差额) dai:资本公积 借:资本公积 dai:递延所得税负债(差额*25%) 查看全部回复
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政策变更和差错更正一般会设计到调期初留存收益,你可以看一下公司的所有者权益变动表期初是否进行调整过 查看全部回复
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答疑老师:方瑞英
合并报表是指由母公司编制的包括所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。该报表可向报表使用者提供公司集团的财务状况和经营成果。按照我国会计准则的规定,母子公司之间是需要按规定编制合并财务报表的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
填到税金及附加 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
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同学,财务报表根据你的科目余额表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
19.1.1-12.31 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
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你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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答疑老师:归老师
资产也要填750才可以。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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