我现在收到一张房子租赁费发票,是今年一月到七月的,是要做摊销,但是这张发票我现在是一次抵扣完,这个分录该怎么做?

原标题:老师,我现在收到一张房子租赁费发票,是今年一月到七月的,是要做摊销,但是这张发票我现在是一次抵扣完,这个分录该怎么做?

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2022/2/14 14:52:10

老师,我现在收到一张房子租赁费发票,是今年一月到七月的,是要做摊销,但是这张发票我现在是一次抵扣完,这个分录该怎么做?

借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款

分期摊销进费用

老师,但是我这一期摊销金额和全部抵扣的进项税,账不平

之前我是做的一一笔分录是,借,预付账款 dai,银行存款

请问账是那个科目不平

有票时 借 待摊费用 应交税费-进项税额 dai 预付账款

我冲预付账款

感觉这样做,冲多了

发票是开的六个月的所有金额

预付一年吗,有多少发票就冲多少

预付半年的

那就应该没有冲多

老师,发票金额是26820 税额 1277.14

我摊销管理费用4470

我感觉不对

是不对,以不含税金额分期摊销

(26820-1277.14)/6

明白了,老师

谢谢

更正:待摊费用不是费用科目,属于资产科目,新会计准则取消了待摊费用科目,一般发生类似的经济业务都在其他应付款或预付账款科目核算,有票分摊进费用不是计入待摊费用,而是根据房子的用途摊销计入借:管理费用/销售费用/成本 应交税费-增值税(进项税)dai:预付账款。

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2022-02-14 14:52匿名提问

老师,我现在收到一张房子租赁费发票,是今年一月到七月的,是要做摊销,但是这张发票我现在是一次抵扣完,这个分录该怎么做?
会计宝
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Yan2022-02-14 14:53

借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款
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会计宝

Yan2022-02-14 14:53

分期摊销进费用

2022-02-14 15:03匿名提问

老师,但是我这一期摊销金额和全部抵扣的进项税,账不平
会计宝

2022-02-14 15:03匿名提问

之前我是做的一一笔分录是,借,预付账款 dai,银行存款
会计宝
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Yan2022-02-14 15:04

请问账是那个科目不平
会计宝

Yan2022-02-14 15:05

有票时 借 待摊费用 应交税费-进项税额 dai 预付账款

2022-02-14 15:40匿名提问

会计宝
会计宝

2022-02-14 15:06匿名提问

我冲预付账款
会计宝

2022-02-14 15:07匿名提问

感觉这样做,冲多了
会计宝

2022-02-14 15:07匿名提问

发票是开的六个月的所有金额
会计宝
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Yan2022-02-14 15:08

预付一年吗,有多少发票就冲多少

2022-02-14 15:14匿名提问

预付半年的
会计宝
会计宝

Yan2022-02-14 15:15

那就应该没有冲多

2022-02-14 15:17匿名提问

老师,发票金额是26820 税额 1277.14
会计宝

2022-02-14 15:18匿名提问

我摊销管理费用4470
会计宝

2022-02-14 15:18匿名提问

我感觉不对
会计宝
会计宝

Yan2022-02-14 15:18

是不对,以不含税金额分期摊销
会计宝

Yan2022-02-14 15:19

(26820-1277.14)/6

2022-02-14 15:20匿名提问

明白了,老师
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2022-02-14 15:20匿名提问

谢谢
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官方回复2022-02-14 16:09

更正:待摊费用不是费用科目,属于资产科目,新会计准则取消了待摊费用科目,一般发生类似的经济业务都在其他应付款或预付账款科目核算,有票分摊进费用不是计入待摊费用,而是根据房子的用途摊销计入借:管理费用/销售费用/成本 应交税费-增值税(进项税)dai:预付账款。
官方回复

官方回复2022-02-14 16:10

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