有一笔分录,为计提12月的工资。 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款-社保 587.5 其他应收款-公积金250 应交税费-应交个人所得税34.88 其他应付款-未发工资9127 62 现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢?
原标题:有一笔分录,为计提12月的工资。
借:应付职工薪酬-工资 10000
贷:其他应收款-社保 587.5
其他应收款-公积金250
应交税费-应交个人所得税34.88
其他应付款-未发工资9127 62
现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢?
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2022/2/16 15:35:21
有一笔分录,为计提12月的工资。
借:应付职工薪酬-工资 10000
dai:其他应收款-社保 587.5
其他应收款-公积金250
应交税费-应交个人所得税34.88
其他应付款-未发工资9127 62
现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢?
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了
借其他应付款未发工资dai银行存款
上面的会计分录是以前的财务经理做的,摘要里写的计提12月工资,实际是在1月发放的12月工资。老师,那么我1月应该如何进行账务处理呢?为什么没有入管理费用呢?
你1月这样做,借管理费用工资dai应付职工薪酬工资,借其他应付款未发工资dai银行存款
明白了,谢谢老师!