老师计提工资会计分录是不是这样 借:管理费用 工资 36200 销售费用 工资 8900 贷: 应付职工薪酬 工资 41761 其它应收款 代扣社保费 2200 其它应收款 代扣住房公积金 1100 应交税费 应交个人所得税 39 计提社保费住房公积金 借:管理费用 社保费 1980 管理费用 住房公积金 900 销售费用 社保费 400 销售费用 住房公积金 200 贷:应付职工薪酬 社保费 2420 应付职工薪酬
原标题:老师计提工资会计分录是不是这样
借:管理费用 工资 36200
销售费用 工资 8900
贷: 应付职工薪酬 工资 41761
其它应收款 代扣社保费 2200
其它应收款 代扣住房公积金 1100
应交税费 应交个人所得税 39
计提社保费住房公积金
借:管理费用 社保费 1980
管理费用 住房公积金 900
销售费用 社保费 400
销售费用 住房公积金 200
贷:应付职工薪酬 社保费 2420
应付职工薪酬
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2022/11/23 16:10:18
老师计提工资会计分录是不是这样
借:管理费用 工资 36200
销售费用 工资 8900
dai: 应付职工薪酬 工资 41761
其它应收款 代扣社保费 2200
其它应收款 代扣住房公积金 1100
应交税费 应交个人所得税 39
计提社保费住房公积金
借:管理费用 社保费 1980
管理费用 住房公积金 900
销售费用 社保费 400
销售费用 住房公积金 200
dai:应付职工薪酬 社保费 2420
应付职工薪酬
稍等
我看下分录
计提工资 借:管理费用 工资 36200
销售费用 工资 8900
dai: 应付职工薪酬 工资45100
发放工资 借:应付职工薪酬 工资45100 dai:其它应收款 代扣社保费 2200
其它应收款 代扣住房公积金 1100
应交税费 应交个人所得税 39 银行存款/库存现金41761
还有计提社保和住房公积金的分录对吗?
计提社保费住房公积金
借:管理费用 社保费 1980
管理费用 住房公积金 900
销售费用 社保费 400
销售费用 住房公积金 200
dai:应付职工薪酬 社保费 2380 应付职工薪酬-公积金1100
我没有看你的工资表,金额按照你算的补充到后面的
好的非常感谢您,老师
给你提醒一下几点
1、计提工资按照应付工资计提(未扣除个税个个人承担社保之前的);2、计提社保公积金只计提单位承担部分(如果个人承担部分也有公司承担计提时可以全部计提,但是本应个人承担部分不得税前扣除)
其余的正常入账就好
同学,如果你在平常账务处理中疑问比较多可以充值平台会员
有些会员提问可以直接指定专家
还是您专业老师,之前是会计培训机构的老师讲的会计分录,但是这位老师是讲经济法的,她讲的这个实操会计分录不专业
你听的可能是考证课程,这个平台是实操答疑
就是你在平常工作中在业务处理中有不懂的都可以在平台提问
成为会员之后不限次数的提问
是听的实操课程,但是讲课的老师是讲经济法的,现实账务处理她不专业。
考证的解答与实操中的解答有些不一样
会员要充值多少钱
实操中在以税法和会计准则为基础的前提下灵活操作
你可以看下,这样比你单个提问要划算很多
好的 谢谢老师
有需要可以随时提问