应收账款抹零应该会计分录应该怎么做,相应的年度汇算清缴应该填列哪里

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2022/3/19 11:10:36

应收账款抹零应该会计分录应该怎么做,相应的年度汇算清缴应该填列哪里

是做减值吗?

不是的。是比如我们货款5050,开票也是5050,但是客户只支付了5000,抹零这50会计分录怎么做,相应的年度汇算清缴填列在哪里

计提时 借:资产减值损失 dai:坏账准备

实际发生时才能税前抵扣

就是实际发生了。零头已经确认收不回了

那就可以所得税前直接抵扣

分录怎么写,汇算清缴填哪里呢

计提坏账准备时: 借:信用减值损失 dai:坏账准备 确认坏账准备时: 借:坏账准备 dai:应收帐款

填表计提时纳税调增 实际发生时纳税调减

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2022-03-19 11:10匿名提问

应收账款抹零应该会计分录应该怎么做,相应的年度汇算清缴应该填列哪里
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Leaf2022-03-19 11:11

是做减值吗?

2022-03-19 11:17匿名提问

不是的。是比如我们货款5050,开票也是5050,但是客户只支付了5000,抹零这50会计分录怎么做,相应的年度汇算清缴填列在哪里
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Leaf2022-03-19 11:21

计提时 借:资产减值损失 dai:坏账准备
会计宝

Leaf2022-03-19 11:21

实际发生时才能税前抵扣

2022-03-19 11:25匿名提问

就是实际发生了。零头已经确认收不回了
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Leaf2022-03-19 11:27

那就可以所得税前直接抵扣

2022-03-19 11:35匿名提问

分录怎么写,汇算清缴填哪里呢
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Leaf2022-03-19 11:38

计提坏账准备时: 借:信用减值损失 dai:坏账准备 确认坏账准备时: 借:坏账准备 dai:应收帐款
会计宝

Leaf2022-03-19 11:41

填表计提时纳税调增 实际发生时纳税调减
Leaf

Leaf2022-03-19 11:42

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