我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?

原标题:请问下,我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?

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2022/3/21 10:35:22

请问下,我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,dai:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,dai:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?

两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000

老师,我就是想做摊销,但是收到的发票是半年租金发票,所以我就只能做借:管理费用6000,dai:预付账款6000

所以想请问下这种怎么处理呢?

我知道你收到的是半年租金发票

摊销就是每月1000的,发票贴到你收到发票当月摊销凭证后面就行

老师,那我收到的发票是有进项税额的,亲问下这种怎么摊销呢

扣除税额除以6

那我勾选认证的时候,发票能现在抵扣勾选吗?

可以的

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2022-03-21 10:35匿名提问

请问下,我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,dai:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,dai:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?
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木言2022-03-21 10:42

两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000
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2022-03-21 11:20匿名提问

老师,我就是想做摊销,但是收到的发票是半年租金发票,所以我就只能做借:管理费用6000,dai:预付账款6000
会计宝

2022-03-21 11:20匿名提问

所以想请问下这种怎么处理呢?
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木言2022-03-21 11:21

我知道你收到的是半年租金发票
会计宝

木言2022-03-21 11:22

摊销就是每月1000的,发票贴到你收到发票当月摊销凭证后面就行

2022-03-21 11:42匿名提问

老师,那我收到的发票是有进项税额的,亲问下这种怎么摊销呢
会计宝
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木言2022-03-21 11:43

扣除税额除以6

2022-03-21 11:49匿名提问

那我勾选认证的时候,发票能现在抵扣勾选吗?
会计宝
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木言2022-03-21 11:51

可以的
木言

木言2022-03-21 11:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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