奖金账务处理

原标题:员工以现金形式垫付了给一个员工的现金奖励500元,现在以银行转给了这位员工垫付500元,怎么做账务处理?

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2022/4/12 9:28:16

员工以现金形式垫付了给一个员工的现金奖励500元,现在以银行转给了这位员工垫付500元,怎么做账务处理?

可以直接借其他应付款某员工dai银行存款

可是之前其他应付没有做这笔

借应付职工薪酬工资dai其他应付款某员工

怎么下账了?

500的现金奖励需要放工资里面超过个税起征点就需要代扣个税

你看分录

这个是员工垫付的给另一个员工的奖励500

是呀

可以直接借其他应付款某员工dai银行存款这就是支付员工的

可是不是垫付员工的 而是给另一个员工的

借应付职工薪酬工资dai其他应付款某员工,

比如1垫付2。500

之前没有做这这笔帐

可以直接借其他应付款某员工1dai银行存款这就是支付员工的

借应付职工薪酬工资2dai其他应付款某员工1

这个就是分录

没做就做进去

先做应付职工那个

在做其他应付是不?

是的

那这个不用计提备用金么

她垫付的时候是以现金形式发放的

不用

是员工现金垫付又不是公司现金支付

计提工会经费不

还有300是公司以现金形式发放的这个怎么处理

你们公司核定工会经费没有,需要缴纳的话,统一计提呀

还是奖励哈,借应付职工薪酬工资dai现金

??

看上面分录呀

另一个300是以公司现金发放的?

还是奖励哈,借应付职工薪酬工资dai现金

那这个不计提现金么?

300这个

哎,现金啥时候需要计提

公司没现金了就需要出纳去银行提现,借现金dai银行存款

老师

有什么问题

我刚才发现,那500是公司转给这位员工,然后员工转给了2然后这会儿我们又转给她

就是,公司转给了她,她转给了这个员工

怎么做账

不是跟你说上面的一样的意思吗

不一样了

哪里不一样

公司转给她,她在转给员工

你上面说的不一样是这个意思吗

先计提备用金,借其他应收款韩,dai银存

然后计提奖金借管理费用,dai应付薪酬

没有计提备用金这个说法

我有个问题为啥要这么麻烦你们公司不直接转给那个人呢

公司要包红包🤣

我那个是对的不

照相

我明白你的意思跟你开始是一样的就是顺序不一样了

分录跟上面一样,顺序你可以调整下

就是,500转给出纳了,出纳给了员工先进

怎么调整

明白,跟前面分录一样

借其他应收款出纳500dai应该存款500

我现在换成其他应收款

借应付职工薪酬工资500,dai其他应收款500

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500

就是这三笔分录

这个业务就这三笔就完了是不?

管理费用记到应付职工薪酬工资可以不

没明白

借应付职工薪酬工资500,dai其他应收款500

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500

管理费用下面有工资还有奖金那些的

放哪个明细里

奖金都是算到工资的亲

你们搞那么多明细做什么

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500

就这样

放管理费用职工工资,还是管理费用应付职工薪酬奖金里面

你看这么多

66020901

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2022-04-12 09:28匿名提问

员工以现金形式垫付了给一个员工的现金奖励500元,现在以银行转给了这位员工垫付500元,怎么做账务处理?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:29

可以直接借其他应付款某员工dai银行存款
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2022-04-12 09:29匿名提问

可是之前其他应付没有做这笔
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:29

借应付职工薪酬工资dai其他应付款某员工

2022-04-12 09:30匿名提问

怎么下账了?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:30

500的现金奖励需要放工资里面超过个税起征点就需要代扣个税
会计宝

易老师2022-04-12 09:30

你看分录

2022-04-12 09:31匿名提问

这个是员工垫付的给另一个员工的奖励500
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:31

是呀
会计宝

易老师2022-04-12 09:31

可以直接借其他应付款某员工dai银行存款这就是支付员工的

2022-04-12 09:31匿名提问

可是不是垫付员工的 而是给另一个员工的
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:32

借应付职工薪酬工资dai其他应付款某员工,
会计宝

易老师2022-04-12 09:32

比如1垫付2。500

2022-04-12 09:32匿名提问

之前没有做这这笔帐
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:32

可以直接借其他应付款某员工1dai银行存款这就是支付员工的
会计宝

易老师2022-04-12 09:32

借应付职工薪酬工资2dai其他应付款某员工1
会计宝

易老师2022-04-12 09:33

这个就是分录
会计宝

易老师2022-04-12 09:33

没做就做进去

2022-04-12 09:34匿名提问

先做应付职工那个
会计宝

2022-04-12 09:34匿名提问

在做其他应付是不?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:34

是的

2022-04-12 09:46匿名提问

那这个不用计提备用金么
会计宝

2022-04-12 09:47匿名提问

她垫付的时候是以现金形式发放的
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:47

不用
会计宝

易老师2022-04-12 09:47

是员工现金垫付又不是公司现金支付

2022-04-12 09:48匿名提问

计提工会经费不
会计宝

2022-04-12 09:48匿名提问

还有300是公司以现金形式发放的这个怎么处理
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:49

你们公司核定工会经费没有,需要缴纳的话,统一计提呀
会计宝

易老师2022-04-12 09:49

还是奖励哈,借应付职工薪酬工资dai现金

2022-04-12 09:52匿名提问

??
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:52

看上面分录呀

2022-04-12 09:56匿名提问

另一个300是以公司现金发放的?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:56

还是奖励哈,借应付职工薪酬工资dai现金

2022-04-12 09:59匿名提问

那这个不计提现金么?
会计宝

2022-04-12 09:59匿名提问

300这个
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 09:59

哎,现金啥时候需要计提
会计宝

易老师2022-04-12 10:00

公司没现金了就需要出纳去银行提现,借现金dai银行存款

2022-04-12 10:53匿名提问

老师
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 10:53

有什么问题

2022-04-12 10:54匿名提问

我刚才发现,那500是公司转给这位员工,然后员工转给了2然后这会儿我们又转给她
会计宝

2022-04-12 10:54匿名提问

就是,公司转给了她,她转给了这个员工
会计宝

2022-04-12 10:54匿名提问

怎么做账
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 10:56

不是跟你说上面的一样的意思吗

2022-04-12 10:57匿名提问

不一样了
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 10:57

哪里不一样

2022-04-12 10:57匿名提问

公司转给她,她在转给员工
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 10:58

你上面说的不一样是这个意思吗

2022-04-12 10:58匿名提问

先计提备用金,借其他应收款韩,dai银存
会计宝

2022-04-12 10:58匿名提问

然后计提奖金借管理费用,dai应付薪酬
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 10:58

没有计提备用金这个说法
会计宝

易老师2022-04-12 10:59

我有个问题为啥要这么麻烦你们公司不直接转给那个人呢

2022-04-12 10:59匿名提问

公司要包红包🤣
会计宝

2022-04-12 10:59匿名提问

我那个是对的不
会计宝

2022-04-12 11:00匿名提问

照相
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:01

我明白你的意思跟你开始是一样的就是顺序不一样了
会计宝

易老师2022-04-12 11:01

分录跟上面一样,顺序你可以调整下

2022-04-12 11:02匿名提问

就是,500转给出纳了,出纳给了员工先进
会计宝

2022-04-12 11:02匿名提问

怎么调整
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:02

明白,跟前面分录一样

2022-04-12 11:02匿名提问

会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:03

借其他应收款出纳500dai应该存款500
会计宝

易老师2022-04-12 11:03

我现在换成其他应收款
会计宝

易老师2022-04-12 11:03

借应付职工薪酬工资500,dai其他应收款500
会计宝

易老师2022-04-12 11:04

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500

2022-04-12 11:04匿名提问

就是这三笔分录
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:05

2022-04-12 11:14匿名提问

这个业务就这三笔就完了是不?
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:15

2022-04-12 11:15匿名提问

管理费用记到应付职工薪酬工资可以不
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:16

没明白
会计宝

易老师2022-04-12 11:16

借应付职工薪酬工资500,dai其他应收款500
会计宝

易老师2022-04-12 11:16

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500

2022-04-12 11:17匿名提问

管理费用下面有工资还有奖金那些的
会计宝

2022-04-12 11:17匿名提问

放哪个明细里
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:17

奖金都是算到工资的亲
会计宝

易老师2022-04-12 11:17

你们搞那么多明细做什么
会计宝

易老师2022-04-12 11:18

借管理费用工资500dai应付职工薪酬工资500
会计宝

易老师2022-04-12 11:18

就这样

2022-04-12 11:18匿名提问

放管理费用职工工资,还是管理费用应付职工薪酬奖金里面
会计宝

2022-04-12 11:16匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-12 11:19匿名提问

你看这么多
会计宝
会计宝

易老师2022-04-12 11:26

66020901
易老师

易老师2022-04-12 11:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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