我们是房东,给租户减免租金,之前已计提收入,那后续账务是冲减以前计提收入,还是直接入营业外支出。

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2022/7/11 11:43:14

我们是房东,给租户减免租金,之前已计提收入,那后续账务是冲减以前计提收入,还是直接入营业外支出。

红冲即可

以前是以前年度的,销项税已经缴纳,现在冲红,不是会导致销项税在借方了吗

当月的租金有销项吧?

一正一负 当月发生额不一定是负数

是以前年度的,已经缴纳过增值税,附加税和所得税。现在企业几乎没业务了,到时候借方余额的销项税不知道何时才能冲完,能直接做营业外支出吗?

正常处理应该是红冲,如果不介意前期多交税款的话,也可以直接确认为损失

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2022-07-11 11:4313082764

我们是房东,给租户减免租金,之前已计提收入,那后续账务是冲减以前计提收入,还是直接入营业外支出。
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孙老师2022-07-11 11:44

红冲即可

2022-07-11 11:46

以前是以前年度的,销项税已经缴纳,现在冲红,不是会导致销项税在借方了吗
会计宝
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孙老师2022-07-11 11:52

当月的租金有销项吧?
会计宝

孙老师2022-07-11 11:52

一正一负 当月发生额不一定是负数

2022-07-11 11:5713082764

是以前年度的,已经缴纳过增值税,附加税和所得税。现在企业几乎没业务了,到时候借方余额的销项税不知道何时才能冲完,能直接做营业外支出吗?
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孙老师2022-07-11 12:33

正常处理应该是红冲,如果不介意前期多交税款的话,也可以直接确认为损失
孙老师

孙老师2022-07-11 12:34

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