我们公司员工离职,因为损坏了东西需要赔偿,我应该在他工资里面扣,然后在转到公司对公账户,那这个账怎么做呢

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2022/7/20 9:16:33

我们公司员工离职,因为损坏了东西需要赔偿,我应该在他工资里面扣,然后在转到公司对公账户,那这个账怎么做呢

打个比方 应发工资1000 扣除200赔偿 借:应付职工薪酬-工资 1000 dai:银行存款 800 营业外收入 200

那我还要打到公司账户,不是还要在算一笔收入嘛

录到系统销账的时候

你该笔扣款如果不想入到公司收入 , 那该笔200赔偿走该名员工资现金支付 ,账目可以不显示赔款

而且我们是第三方人力资源发的工资,我们打款给他们,他们代发,所以他们会给我们开一个劳务费发票,假如所有员工工资10000,然后这个人的二百我直接扣下来,他给我们开的发票就是9800劳务费,另外两百就是营业外收入了

那我这个是不是这样做账呢

不应该这样处理 ,工资还是显示1万元 ,这样你少了200元作为工资成本,正常情况 他应该给你开具1万的发票, 你就顺着思考 , 假如你不扣他200 , 是不是他应该给你开具1万的发票, 你正常发1万 ,对方拿到1万元,主动交200元罚款给你,事情完毕

但是,对方万一不把款给我呢,因为他离职了,所以我们想的就是直接从工资里面扣

你扣没有问题啊 但是你管理费用工资还是做1万整数 对方也要开给你开1万 但是你实际银行付款9800 现金支付200 然后现金在收回该笔罚款

现金一收一付是虚的 你实际支付9800

有点晕😂

那我现在工资表里面要提现这个200吗

我给对方打款肯定是按照这个工资表来的

你工资表必须是1万才正确

工资表上应发工资显示1万扣除200 实际支付9800

就是工资表不扣这个200,直接转给第三方10000,第三方不是也发给员工一万嘛

那我不是还是打款给第三方9800嘛

额 这个怎么理解不了呢 你不用支付10000元啊 你支付9800就可以了

那我不是还要把这个200扣除吗

支付9800

实际工资10000,扣除200,给第三方打款9800,二百记营业外收入

200你肯定要扣除啊,你不是说你不放心发给他,那你就发票1万面值, 你支付9800银行支付, 剩余的200你视同现金支付, 然后再收回来 , 这样发票票面结清了 ,200你也收回来了 怎么不能理解么?

是的 如果你不想把这200块入账到公司营业外收入 你就不要做收回的分录 相当于1万 分9800银行和200现金支付出去了 1万的票面金额 全部支付了

想收回来做到公司账上去 就做借:现金200 dai:营业外收入 200

可是第三方是按照我实际打款来给我们开发票的呀

打款9800,就开9800

那这样我200是不是就营业外收入了

对方操作不对 200应该他主动退回 与你工资成本没有关系

那我让她先转给我,我在按照实际工作给他发放,他转给我这个二百是不是就营业外收入,

可以啊 你让他先把200转给你 你再让对方按照1万开票 你按照1万转款 200你不入账不就不是你收入了

你想入账 你就做营业外收入

收到,谢谢老师

不客气

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-07-20 09:1622475246

我们公司员工离职,因为损坏了东西需要赔偿,我应该在他工资里面扣,然后在转到公司对公账户,那这个账怎么做呢
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:18

打个比方 应发工资1000 扣除200赔偿 借:应付职工薪酬-工资 1000 dai:银行存款 800 营业外收入 200
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2022-07-20 09:2222475246

那我还要打到公司账户,不是还要在算一笔收入嘛
会计宝

2022-07-20 09:2322475246

录到系统销账的时候
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:24

你该笔扣款如果不想入到公司收入 , 那该笔200赔偿走该名员工资现金支付 ,账目可以不显示赔款

2022-07-20 09:2422475246

而且我们是第三方人力资源发的工资,我们打款给他们,他们代发,所以他们会给我们开一个劳务费发票,假如所有员工工资10000,然后这个人的二百我直接扣下来,他给我们开的发票就是9800劳务费,另外两百就是营业外收入了
会计宝

2022-07-20 09:3022475246

那我这个是不是这样做账呢
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:32

不应该这样处理 ,工资还是显示1万元 ,这样你少了200元作为工资成本,正常情况 他应该给你开具1万的发票, 你就顺着思考 , 假如你不扣他200 , 是不是他应该给你开具1万的发票, 你正常发1万 ,对方拿到1万元,主动交200元罚款给你,事情完毕

2022-07-20 09:3322475246

但是,对方万一不把款给我呢,因为他离职了,所以我们想的就是直接从工资里面扣
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:34

你扣没有问题啊 但是你管理费用工资还是做1万整数 对方也要开给你开1万 但是你实际银行付款9800 现金支付200 然后现金在收回该笔罚款
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:35

现金一收一付是虚的 你实际支付9800

2022-07-20 09:3622475246

有点晕😂
会计宝

2022-07-20 09:3622475246

那我现在工资表里面要提现这个200吗
会计宝

2022-07-20 09:3622475246

我给对方打款肯定是按照这个工资表来的
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:37

你工资表必须是1万才正确
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:37

工资表上应发工资显示1万扣除200 实际支付9800

2022-07-20 09:3722475246

就是工资表不扣这个200,直接转给第三方10000,第三方不是也发给员工一万嘛
会计宝

2022-07-20 09:3822475246

那我不是还是打款给第三方9800嘛
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:38

额 这个怎么理解不了呢 你不用支付10000元啊 你支付9800就可以了

2022-07-20 09:3922475246

那我不是还要把这个200扣除吗
会计宝

2022-07-20 09:3922475246

支付9800
会计宝

2022-07-20 09:4122475246

实际工资10000,扣除200,给第三方打款9800,二百记营业外收入
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:41

200你肯定要扣除啊,你不是说你不放心发给他,那你就发票1万面值, 你支付9800银行支付, 剩余的200你视同现金支付, 然后再收回来 , 这样发票票面结清了 ,200你也收回来了 怎么不能理解么?
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:43

是的 如果你不想把这200块入账到公司营业外收入 你就不要做收回的分录 相当于1万 分9800银行和200现金支付出去了 1万的票面金额 全部支付了
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:43

想收回来做到公司账上去 就做借:现金200 dai:营业外收入 200

2022-07-20 09:4422475246

可是第三方是按照我实际打款来给我们开发票的呀
会计宝

2022-07-20 09:4422475246

打款9800,就开9800
会计宝

2022-07-20 09:4522475246

那这样我200是不是就营业外收入了
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:45

对方操作不对 200应该他主动退回 与你工资成本没有关系

2022-07-20 09:4822475246

那我让她先转给我,我在按照实际工作给他发放,他转给我这个二百是不是就营业外收入,
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:49

可以啊 你让他先把200转给你 你再让对方按照1万开票 你按照1万转款 200你不入账不就不是你收入了
会计宝

秦枫老师2022-07-20 09:49

你想入账 你就做营业外收入

2022-07-20 09:5722475246

收到,谢谢老师
会计宝
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秦枫老师2022-07-20 09:57

不客气
秦枫老师

秦枫老师2022-07-20 09:58

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