与对方公司合作一款香包,香包里需要用到药粉,我司与对方公司采购,但对方不愿意开药粉的发票给我,希望签署一份委托研发的合同,相同于我司委托对方研发一款药粉,最后药粉研发成功给到我司,我司付款后对方会开具研发技术服务费发票给我司,这样做可以吗?入库后的分录怎么做呢,付款的分录又要怎么做

原标题:老师,与对方公司合作一款香包,香包里需要用到药粉,我司与对方公司采购,但对方不愿意开药粉的发票给我,希望签署一份委托研发的合同,相同于我司委托对方研发一款药粉,最后药粉研发成功给到我司,我司付款后对方会开具研发技术服务费发票给我司,这样做可以吗?入库后的分录怎么做呢,付款的分录又要怎么做

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2022/8/16 10:14:16

老师,与对方公司合作一款香包,香包里需要用到药粉,我司与对方公司采购,但对方不愿意开药粉的发票给我,希望签署一份委托研发的合同,相同于我司委托对方研发一款药粉,最后药粉研发成功给到我司,我司付款后对方会开具研发技术服务费发票给我司,这样做可以吗?入库后的分录怎么做呢,付款的分录又要怎么做

研发服务费是一项服务

可是你们是需要入库药粉,领用生产的

是的,老师,那这个要怎么做呢

我司付完款后对方开的发票类目是对的吗

药粉一般是对方研发完成的商品,应该给你们开销售商品发票

所以是不应该开技术服务,应该是开销售商品吗

但对方意思我司委托,他们只是提供服务

你们购入服务的话 直接借:生产成本/主营业务成本 dai:银行存款/应付账款

老师 对方只能开技术服务费我要怎么转换成我的原材料入库呢,这个分录要怎么做

开服务的话没办法转为原材料,原材料要取得商品发票才可以的

那他确实是只提供服务,研发出的成品归属于我司的

这样子的话,那么你们就不做领用原材料的过程,收到服务发票进入研发支出

根据委托研发合同进度,待研发完成形成无形资产,然后在量产

老师 那分录是可以怎么做

委托研发 借:研发支出 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 研发完毕形成专利等无形资产 借:无形资产 管理费用(费用化的研发支出) dai:研发支出 量产 购入原材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领料生产 借:生产成本 dai:原材料/应付职工薪酬等 完工入库 借:库存商品 dai:生产成本

老师 专利没办法是我司的,专利归对方,产品可以归我司

专利归对方,那你们有这个专利的使用权吧?

那研发成功后可以做:借原材料 dai研发支出吗

是的

不能是你这个分录

那可以怎么做呢

怎么能转换成原材料入库,后续领用

中间如果加入第三方公司会不会好一点

这种形式转换不了

购入一项服务,产出是原材料,这个不符合常理啊

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2022-08-16 10:1431145246

老师,与对方公司合作一款香包,香包里需要用到药粉,我司与对方公司采购,但对方不愿意开药粉的发票给我,希望签署一份委托研发的合同,相同于我司委托对方研发一款药粉,最后药粉研发成功给到我司,我司付款后对方会开具研发技术服务费发票给我司,这样做可以吗?入库后的分录怎么做呢,付款的分录又要怎么做
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甘老师2022-08-16 10:26

研发服务费是一项服务
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甘老师2022-08-16 10:26

可是你们是需要入库药粉,领用生产的

2022-08-16 10:4831145246

是的,老师,那这个要怎么做呢
会计宝

2022-08-16 10:4931145246

我司付完款后对方开的发票类目是对的吗
会计宝
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甘老师2022-08-16 10:54

药粉一般是对方研发完成的商品,应该给你们开销售商品发票

2022-08-16 11:0631145246

所以是不应该开技术服务,应该是开销售商品吗
会计宝

2022-08-16 11:0731145246

但对方意思我司委托,他们只是提供服务
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甘老师2022-08-16 11:38

你们购入服务的话 直接借:生产成本/主营业务成本 dai:银行存款/应付账款

2022-08-16 12:1331145246

老师 对方只能开技术服务费我要怎么转换成我的原材料入库呢,这个分录要怎么做
会计宝
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甘老师2022-08-16 12:14

开服务的话没办法转为原材料,原材料要取得商品发票才可以的

2022-08-16 12:1931145246

那他确实是只提供服务,研发出的成品归属于我司的
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甘老师2022-08-16 12:29

这样子的话,那么你们就不做领用原材料的过程,收到服务发票进入研发支出
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甘老师2022-08-16 12:31

根据委托研发合同进度,待研发完成形成无形资产,然后在量产

2022-08-16 12:3231145246

老师 那分录是可以怎么做
会计宝
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甘老师2022-08-16 12:35

委托研发 借:研发支出 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 研发完毕形成专利等无形资产 借:无形资产 管理费用(费用化的研发支出) dai:研发支出 量产 购入原材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领料生产 借:生产成本 dai:原材料/应付职工薪酬等 完工入库 借:库存商品 dai:生产成本

2022-08-16 12:3831145246

老师 专利没办法是我司的,专利归对方,产品可以归我司
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甘老师2022-08-16 12:38

专利归对方,那你们有这个专利的使用权吧?

2022-08-16 12:3931145246

那研发成功后可以做:借原材料 dai研发支出吗
会计宝

2022-08-16 12:3931145246

是的
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会计宝

甘老师2022-08-16 12:39

不能是你这个分录

2022-08-16 12:3931145246

那可以怎么做呢
会计宝

2022-08-16 12:4031145246

怎么能转换成原材料入库,后续领用
会计宝

2022-08-16 12:4231145246

中间如果加入第三方公司会不会好一点
会计宝
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甘老师2022-08-16 12:47

这种形式转换不了
会计宝

甘老师2022-08-16 12:47

购入一项服务,产出是原材料,这个不符合常理啊
甘老师

甘老师2022-08-16 12:48

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