做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?

原标题:请问老师,做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?

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2022/8/21 8:15:59

请问老师,做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和dai方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接dai方余额减去借方余额后在应付账款列示?

需要重分类

嗯嗯,那比如说A公司在应付账款是借方余额,在暂估是dai方余额,那是借方余额重分类,还是借方和dai方合并后再重分类?

直接借方重分类,不需要合并

好嘞好嘞

老师,那应收帐款已开票和未开票的是同样的做账逻辑吗

是的,应收账款和是否开票没关系的

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2022-08-21 08:15匿名提问

请问老师,做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和dai方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接dai方余额减去借方余额后在应付账款列示?
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木言2022-08-21 08:19

需要重分类
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2022-08-21 08:25匿名提问

嗯嗯,那比如说A公司在应付账款是借方余额,在暂估是dai方余额,那是借方余额重分类,还是借方和dai方合并后再重分类?
会计宝
会计宝

木言2022-08-21 08:43

直接借方重分类,不需要合并

2022-08-21 08:58匿名提问

好嘞好嘞
会计宝

2022-08-21 10:10匿名提问

老师,那应收帐款已开票和未开票的是同样的做账逻辑吗
会计宝
会计宝

木言2022-08-21 10:19

是的,应收账款和是否开票没关系的
木言

木言2022-08-21 10:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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