您好我是一般人,10月公司开了两张专票,金额为12430元,10月又开了一张负数发票,金额为1130元。请问当月入账是不是 借:应收帐款12430元 贷:主营业务收入11000元 应交税金-销项税金1430元 借:应收帐款-1130元 贷:主营业务收入-1000元 应交税金-销项税金-130元申报增值税申报表里面的金额直填写10000元,税额为1300元?
原标题:您好我是一般人,10月公司开了两张专票,金额为12430元,10月又开了一张负数发票,金额为1130元。请问当月入账是不是
借:应收帐款12430元
贷:主营业务收入11000元
应交税金-销项税金1430元
借:应收帐款-1130元
贷:主营业务收入-1000元
应交税金-销项税金-130元
申报增值税申报表里面的金额直填写10000元,税额为1300元?
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2022/11/10 7:57:11
您好我是一般人,10月公司开了两张专票,金额为12430元,10月又开了一张负数发票,金额为1130元。请问当月入账是不是
借:应收帐款12430元
dai:主营业务收入11000元
应交税金-销项税金1430元
借:应收帐款-1130元
dai:主营业务收入-1000元
应交税金-销项税金-130元
申报增值税申报表里面的金额直填写10000元,税额为1300元?
是的
但有人说实际销售金额加上销项负数金额等于主营业务收入,意思我的第一笔应该是借:应收账款13560,dai主营业务收入12000,应交税金-销项税金1560,,借应收账款-1130,dai主营业务收入-1000,应交税金-销项税金-130
我不知道听谁的为准
你正数发票金额是多少?
你就按你开的正数发票确认收入 ,负数发票就按你上述做就行了呀