21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢? 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的, 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?
原标题:21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢?
计提是
借 管理费用 贷应付职工薪酬
发放了一部分时未发的,
借应付职工薪酬 贷其他应付款
现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?
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2022/12/6 17:02:00
21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢?
计提是
借 管理费用 dai应付职工薪酬
发放了一部分时未发的,
借应付职工薪酬 dai其他应付款
现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没?
没有调增
应付职工薪酬明细是按照计提数据申报的?
是的
按照规定未支付的这部分在汇算时是不得税前扣除的,填表时要按照实际发放的填
金额大不大?
汇算那会还不知道不发了,计提的是60200
没有扣除社保和公积金的
在汇算时还未发放的就需要调增,后期发放了再修改申报数据
哦哦,那我现在怎么调整
直接调整在当期吧 借:管理费用-工资(红字)dai:应付职工薪酬-工资(红字) ,借:应付职工薪酬-工资(红字)dai:其他应付款(红字)
这个金额是按未实际发放的金额冲吗?还是按我计提的金额冲
好的,谢谢老师
工资是真实产生了?
只是公司想赖账不发了是吧?
那员工把公司视频往外卖,后面被发现辞退了
那就不要按照上面的分录做了
然后一开始说发,后面又说不发了,也不清楚
直接把其他应付款的金额转入营业外收入吧
这是公司扣的员工的工资
要是上年为了利润多计提按照第一次的分录红冲
这是你们扣的员工的工资,在员工没有异议的情况下转入营业外收入
借:其他应收付 dai:营业外收入
哦哦,懂了,谢谢老师,太细心了