21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢? 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的, 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?

原标题:21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢? 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的, 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?

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2022/12/6 17:02:00

21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢? 计提是 借 管理费用 dai应付职工薪酬 发放了一部分时未发的, 借应付职工薪酬 dai其他应付款 现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?

实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没?

没有调增

应付职工薪酬明细是按照计提数据申报的?

是的

按照规定未支付的这部分在汇算时是不得税前扣除的,填表时要按照实际发放的填

金额大不大?

汇算那会还不知道不发了,计提的是60200

没有扣除社保和公积金的

在汇算时还未发放的就需要调增,后期发放了再修改申报数据

哦哦,那我现在怎么调整

直接调整在当期吧 借:管理费用-工资(红字)dai:应付职工薪酬-工资(红字) ,借:应付职工薪酬-工资(红字)dai:其他应付款(红字)

这个金额是按未实际发放的金额冲吗?还是按我计提的金额冲

好的,谢谢老师

工资是真实产生了?

只是公司想赖账不发了是吧?

那员工把公司视频往外卖,后面被发现辞退了

那就不要按照上面的分录做了

然后一开始说发,后面又说不发了,也不清楚

直接把其他应付款的金额转入营业外收入吧

这是公司扣的员工的工资

要是上年为了利润多计提按照第一次的分录红冲

这是你们扣的员工的工资,在员工没有异议的情况下转入营业外收入

借:其他应收付 dai:营业外收入

哦哦,懂了,谢谢老师,太细心了

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-12-06 17:02匿名提问

21年已计提工资,已扣个税和社保,发放了一部分,未发的不发了,怎么冲已计提的工资呢? 计提是 借 管理费用 dai应付职工薪酬 发放了一部分时未发的, 借应付职工薪酬 dai其他应付款 现在未发的这部分都不发了,我应该怎么调整其他应付的余额呢?我只需要冲销实发未发的工资金额吗?
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小妮老师2022-12-06 17:04

实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没?
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2022-12-06 17:05匿名提问

没有调增
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小妮老师2022-12-06 17:05

应付职工薪酬明细是按照计提数据申报的?

2022-12-06 17:06匿名提问

是的
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小妮老师2022-12-06 17:06

按照规定未支付的这部分在汇算时是不得税前扣除的,填表时要按照实际发放的填
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:07

金额大不大?

2022-12-06 17:07匿名提问

汇算那会还不知道不发了,计提的是60200
会计宝

2022-12-06 17:08匿名提问

没有扣除社保和公积金的
会计宝
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小妮老师2022-12-06 17:08

在汇算时还未发放的就需要调增,后期发放了再修改申报数据

2022-12-06 17:08匿名提问

哦哦,那我现在怎么调整
会计宝
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小妮老师2022-12-06 17:09

直接调整在当期吧 借:管理费用-工资(红字)dai:应付职工薪酬-工资(红字) ,借:应付职工薪酬-工资(红字)dai:其他应付款(红字)

2022-12-06 17:10匿名提问

这个金额是按未实际发放的金额冲吗?还是按我计提的金额冲
会计宝

2022-12-06 17:11匿名提问

好的,谢谢老师
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小妮老师2022-12-06 17:11

工资是真实产生了?
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:12

只是公司想赖账不发了是吧?

2022-12-06 17:13匿名提问

那员工把公司视频往外卖,后面被发现辞退了
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会计宝

小妮老师2022-12-06 17:13

那就不要按照上面的分录做了

2022-12-06 17:13匿名提问

然后一开始说发,后面又说不发了,也不清楚
会计宝
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:13

直接把其他应付款的金额转入营业外收入吧
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:13

这是公司扣的员工的工资
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:14

要是上年为了利润多计提按照第一次的分录红冲
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:14

这是你们扣的员工的工资,在员工没有异议的情况下转入营业外收入
会计宝

小妮老师2022-12-06 17:14

借:其他应收付 dai:营业外收入

2022-12-06 17:15匿名提问

哦哦,懂了,谢谢老师,太细心了
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-12-06 17:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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