应收账款A公司,做了保理业务,收到保理公司B的回款,应收账款间怎么做分录?

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2022/12/30 9:45:26

应收账款A公司,做了保理业务,收到保理公司B的回款,应收账款间怎么做分录?

借:银行存款 dai:应收账款-A公司

发生的保理费计入财务费用

银行流水是保理公司付款的,应收账款里不体现保理公司是吗?老师

不用的,这笔款实际上就是A公司付的

只是通过了保理公司

如果你要正规一点,可以先把应收账款-A公司转到应收账款-保理公司

那我可不可以先应收账款保理公司,之后再借应收账款A公司 dai应收账款保理公司

可以,但是你逻辑搞反了

直接计入应收账款A公司没有什么其他影响是吗

没有什么影响的,你在摘要里面写清楚。然后把保理协议复印一份作为附件

好的,谢谢老师

不客气

老师,预付账款负数代表什么?该怎么平账?

想要转为应付账款,怎么转?直接转余额吗

可以直接分类到应付账款

怎么分类到?

预付和应付哪个更好用些,是有什么很大的区别吗

一般公司很少用预付账款

建议只通过应付账款核算

那我怎么转到应付里呢

可以按照你的方法,借:预付账款 dai:应付账款 调整到应付账款

直接调整余额是吗?还是总的预付款

可以直接调整余额

好的

嗯嗯

之前已经平账的就不需要了再调整了是吗?就把不平的账调下

对的

好的,谢谢老师

不客气呢

年底做账还需要注意点哪些方面呢老师

结账,该取得的发票联系对方开具,属于本年的费用计提在本年

检查相关不平的科目,调查原因,并做出处理

好的老师,谢谢

不客气哈

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2022-12-30 09:45匿名提问

应收账款A公司,做了保理业务,收到保理公司B的回款,应收账款间怎么做分录?
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:47

借:银行存款 dai:应收账款-A公司
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会计宝

许老师2022-12-30 09:47

发生的保理费计入财务费用

2022-12-30 09:48匿名提问

银行流水是保理公司付款的,应收账款里不体现保理公司是吗?老师
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:51

不用的,这笔款实际上就是A公司付的
会计宝

许老师2022-12-30 09:52

只是通过了保理公司
会计宝

许老师2022-12-30 09:52

如果你要正规一点,可以先把应收账款-A公司转到应收账款-保理公司

2022-12-30 09:55匿名提问

那我可不可以先应收账款保理公司,之后再借应收账款A公司 dai应收账款保理公司
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:56

可以,但是你逻辑搞反了

2022-12-30 09:56匿名提问

直接计入应收账款A公司没有什么其他影响是吗
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:57

没有什么影响的,你在摘要里面写清楚。然后把保理协议复印一份作为附件

2022-12-30 09:58匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:00

不客气

2022-12-30 10:07匿名提问

老师,预付账款负数代表什么?该怎么平账?
会计宝

2022-12-30 10:10匿名提问

想要转为应付账款,怎么转?直接转余额吗
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:12

可以直接分类到应付账款

2022-12-30 10:13匿名提问

怎么分类到?
会计宝

2022-12-30 10:14匿名提问

预付和应付哪个更好用些,是有什么很大的区别吗
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:16

一般公司很少用预付账款
会计宝

许老师2022-12-30 10:16

建议只通过应付账款核算

2022-12-30 10:17匿名提问

那我怎么转到应付里呢
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:17

可以按照你的方法,借:预付账款 dai:应付账款 调整到应付账款

2022-12-30 10:18匿名提问

直接调整余额是吗?还是总的预付款
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:19

可以直接调整余额

2022-12-30 10:21匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:21

嗯嗯

2022-12-30 10:21匿名提问

之前已经平账的就不需要了再调整了是吗?就把不平的账调下
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:22

对的

2022-12-30 10:22匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:22

不客气呢

2022-12-30 10:23匿名提问

年底做账还需要注意点哪些方面呢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:24

结账,该取得的发票联系对方开具,属于本年的费用计提在本年
会计宝

许老师2022-12-30 10:24

检查相关不平的科目,调查原因,并做出处理

2022-12-30 10:29匿名提问

好的老师,谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:30

不客气哈
许老师

许老师2022-12-30 10:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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