新开的电影院,需要建新账,股东合同没有给我,投资款也没有流水(部分款未打款,公账户余额也不知道默认为0)。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院,但是实际需要报销18万(部分没有票据)。现在需要做报销18万,如何入账,如何报销,做什么分录,走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分

原标题:新开的电影院,需要建新账,股东合同没有给我,投资款也没有流水(部分款未打款,公账户余额也不知道默认为0)。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院,但是实际需要报销18万(部分没有票据)。现在需要做报销18万,如何入账,如何报销,做什么分录,走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分录。应付账款怎么结转

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2023/7/26 21:02:05

新开的电影院,需要建新账,股东合同没有给我,投资款也没有流水(部分款未打款,公账户余额也不知道默认为0)。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院,但是实际需要报销18万(部分没有票据)。现在需要做报销18万,如何入账,如何报销,做什么分录,走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分录。应付账款怎么结转

报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。

一般费用支出都是从公账户走,如果先走的私账再报销的话,可以先走借支。然后再用报销冲借支。

如果后期有投资款入帐,借银行存款,dai实收资本

应付账款属于资产负债类科目,无需结转。

就是那个10万先不做账

后面一起做到实收资本吗

报销款的分录是什么 dai:其他应付款-人名?

借支分录是什么

10万你要先做账,如果确实是投资款,还是要先做到实收资本的,不然你没有款项借支给员工

报销冲借支分录是什么

借支的分录 借:其他应收款——员工姓名。dai:银行存款

报销你看他是用在哪里,可以是 管理费用,销售费用,主营业务成本等,dai:其他应收款——员工姓名

那这个报销金额是18万 18万全部dai银行存款吗

我这个做内账,没有发票不可以做进去吗?

不是其他应收吗?

按照税法规定,所有账务处理都要求有真实业务和发票作为支撑

报销的18万,其中10万是其他应收,8万是银行存款

就是先做一个借银行存款:10万、dai:实收资本10万

然后 借其他应收款-名字8万 dai:银行存款8万

报销借:对应科目 dai其他应收款-名字

最后投资款入账:借银行存款dai实收资本

是不是就处理完了

对的

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2023-07-26 21:0254364098

新开的电影院,需要建新账,股东合同没有给我,投资款也没有流水(部分款未打款,公账户余额也不知道默认为0)。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院,但是实际需要报销18万(部分没有票据)。现在需要做报销18万,如何入账,如何报销,做什么分录,走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分录。应付账款怎么结转
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陈爱琳2023-07-27 06:49

报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。
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陈爱琳2023-07-27 06:51

一般费用支出都是从公账户走,如果先走的私账再报销的话,可以先走借支。然后再用报销冲借支。
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陈爱琳2023-07-27 06:52

如果后期有投资款入帐,借银行存款,dai实收资本
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陈爱琳2023-07-27 06:54

应付账款属于资产负债类科目,无需结转。

2023-07-27 07:1554364098

就是那个10万先不做账
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2023-07-27 07:1654364098

后面一起做到实收资本吗
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2023-07-27 07:1754364098

报销款的分录是什么 dai:其他应付款-人名?
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2023-07-27 07:1854364098

借支分录是什么
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陈爱琳2023-07-27 07:19

10万你要先做账,如果确实是投资款,还是要先做到实收资本的,不然你没有款项借支给员工

2023-07-27 07:1954364098

报销冲借支分录是什么
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陈爱琳2023-07-27 07:20

借支的分录 借:其他应收款——员工姓名。dai:银行存款
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陈爱琳2023-07-27 07:21

报销你看他是用在哪里,可以是 管理费用,销售费用,主营业务成本等,dai:其他应收款——员工姓名

2023-07-27 07:2154364098

那这个报销金额是18万 18万全部dai银行存款吗
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2023-07-27 07:2254364098

我这个做内账,没有发票不可以做进去吗?
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2023-07-27 07:2454364098

不是其他应收吗?
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陈爱琳2023-07-27 07:25

按照税法规定,所有账务处理都要求有真实业务和发票作为支撑
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陈爱琳2023-07-27 07:26

报销的18万,其中10万是其他应收,8万是银行存款

2023-07-27 07:2954364098

就是先做一个借银行存款:10万、dai:实收资本10万
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2023-07-27 07:3154364098

然后 借其他应收款-名字8万 dai:银行存款8万
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2023-07-27 07:3254364098

报销借:对应科目 dai其他应收款-名字
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2023-07-27 07:3254364098

最后投资款入账:借银行存款dai实收资本
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2023-07-27 07:3354364098

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陈爱琳2023-07-27 07:53

对的
陈爱琳

陈爱琳2023-07-27 07:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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