留抵抵欠账务怎么处理

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留抵抵欠账务怎么处理

借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数

不对吧

不是留抵税额抵欠缴的税额么

那分录哪里不对

假如欠缴的税额为100,留抵税额是300,借 应交税费-应交增值税进项 -100 dai 应交税费-未交增值税 -100

还有什么问题么

7月欠税 是在8月抵欠,在8月做这个分录

是的

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2023-08-22 09:39匿名提问

留抵抵欠账务怎么处理
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patience2023-08-22 09:44

借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数

2023-08-22 09:50匿名提问

不对吧
会计宝
会计宝

patience2023-08-22 09:52

不是留抵税额抵欠缴的税额么

2023-08-22 09:53匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-08-22 09:55

那分录哪里不对
会计宝

patience2023-08-22 09:56

假如欠缴的税额为100,留抵税额是300,借 应交税费-应交增值税进项 -100 dai 应交税费-未交增值税 -100

2023-08-22 10:09匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-08-22 10:10

还有什么问题么

2023-08-22 10:10匿名提问

7月欠税 是在8月抵欠,在8月做这个分录
会计宝
会计宝

patience2023-08-22 10:14

是的
patience

patience2023-08-22 10:15

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