A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账 原做账: 借:管理费用 141 贷:其他应付款 141 借:其他应付款 141 贷银行存款-基本户 141 后面在系统做冲销: 借:管理费用 -141 贷:其他应付款 -141 借:其他应付款 -141 贷:银行存款 -141 当员工把钱转回A公司收入户后 公司该如何做账呢? 是否是: 借:银行存款 141 借:管理费用 -141 请老师帮忙解答
原标题:A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账
原做账:
借:管理费用 141
贷:其他应付款 141
借:其他应付款 141
贷银行存款-基本户 141
后面在系统做冲销:
借:管理费用 -141
贷:其他应付款 -141
借:其他应付款 -141
贷:银行存款 -141
当员工把钱转回A公司收入户后
公司该如何做账呢?
是否是:
借:银行存款 141
借:管理费用 -141
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2023/9/30 17:11:00
A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账
原做账:
借:管理费用 141
dai:其他应付款 141
借:其他应付款 141
dai银行存款-基本户 141
后面在系统做冲销:
借:管理费用 -141
dai:其他应付款 -141
借:其他应付款 -141
dai:银行存款 -141
当员工把钱转回A公司收入户后
公司该如何做账呢?
是否是:
借:银行存款 141
借:管理费用 -141
请老师帮忙解答
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔
借:其他应收款 141
dai:银行存款 141
收到回款后
借:银行存款 141
dai:其他应收款 141