想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?
原标题:想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?
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2024/1/22 14:47:32
想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,dai其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 dai银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,dai在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?
dai:营业外收入(税金差额)
那如果是入我们固定资产,借 固定资产 2137614.68dai 在建工程 2137614.68 ,借其他应付款233万元 dai资本公积233万元吗?
不算你们的资产为什么要计入固定资产呢?
不算你们的资产为什么要计入固定资产呢?
你要先了解你们的业务是啥,如果想要账平很容易调平,但是要建立在实际的业务上
比如其他片区的要入我们的资产 这个数据是个例子
意思是别人的固定资产要入股你们公司是吗?
如果是成为股东的话,是可以的
好的,谢谢老师!