老师,你好,请问视同销售该怎么做分录,要做几笔分录。现在是这样的情况:我们公司找工厂给我们生产了一批洗发水,平时这个洗发水会拿去送客户,或者寄给博主达人试品,看看能不能帮我们带货,就这种我用于员工福利,寄给博主,还有试用装是会送给买家,这几种都是视同销售吧?那我做分录怎么做呢,然后视同销售的金额怎么确认呢?是按售价还是成本乘以1.13,如果进项税需要转出吗?是按一次性加权平均法来算吗

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2024/1/24 11:06:27

老师,你好,请问视同销售该怎么做分录,要做几笔分录。现在是这样的情况:我们公司找工厂给我们生产了一批洗发水,平时这个洗发水会拿去送客户,或者寄给博主达人试品,看看能不能帮我们带货,就这种我用于员工福利,寄给博主,还有试用装是会送给买家,这几种都是视同销售吧?那我做分录怎么做呢,然后视同销售的金额怎么确认呢?是按售价还是成本乘以1.13,如果进项税需要转出吗?是按一次性加权平均法来算吗

借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税)

一般就是按存货的含税价视同就行

那老师,那报增值税的时候,填收入的话,是主营业务收入+库存商品吗?

这部分就是无票收入噶,我想问下填无票收入那里,收入和增值税是不是要对等啊

增值税填无票收入

所得税汇算清缴的时候调增

这部分是属于无票收入吧?

这个也要调增吗

为什么啊

所得税要调增收入,视同销售,没有做收入,所以要调增

那老师,我之前做分录是这样,视同销售:借:销售费用(促销费/业务宣传费)dai:主营业务收入—视同销售,销项。然后又结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品

然后我每个月报增值税的时候,在无票收入那里,就填了视同销售这部分收入,然后乘以0.13也是对应的增值税

那这样是对的吗

也可以

这样就不用调整了吧?

汇算清缴的时候

要调减费用

成本正常扣除,费用不能再扣一遍了

噢噢,明白了,相当于我这样递减了成本,又扣了费用,是多扣了一遍对吗

那有没有比较好的方法啊

我做的那个是正规的处理,你的结果也是对的,好像没有可以不调整的方式

那老师是这个以什么样吗,我按照你的那个来的话,我报增值税的时候就不得加这部分无票的收入,然后增值税也和账上对不上,对吧

我就不是很理解报增值税的时候,填的那个收入和税,她俩应该是对应的吧?

对,因为有视同销售,对不上是对的

意思是那个收入和税是可以不用对应上的吗?

不过从实际工作简单来说,你那个会避免税务问你不一致的原因

可以啊,视同销售,处置固定资产等都会造成不一致

😂😂反正这两种都是汇算清缴的时候要调整对吧,那我用哪一种都可以吧?还是说尽量按照正规的方法来啊

都可以

你看这个,我就是搞不清这里

对,你就填这

税就必须等于收入乘以0.13,这样对应是吧

好的,明白了,谢谢老师😂

不客气

老师我昨天问你的那个问题,就是保证金罚款,是计入营业外支出,为什么啊?我只知道计入这个科目,不知道为什么

你还记得不

记得,没有什么为什么,罚款,违约金之类的就是进营业外支出

😂😂好,记住了,老师,后续如果还想问你问题,怎么找你啊?收费还是这个价格吗

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2024-01-24 11:0623114447

老师,你好,请问视同销售该怎么做分录,要做几笔分录。现在是这样的情况:我们公司找工厂给我们生产了一批洗发水,平时这个洗发水会拿去送客户,或者寄给博主达人试品,看看能不能帮我们带货,就这种我用于员工福利,寄给博主,还有试用装是会送给买家,这几种都是视同销售吧?那我做分录怎么做呢,然后视同销售的金额怎么确认呢?是按售价还是成本乘以1.13,如果进项税需要转出吗?是按一次性加权平均法来算吗
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杨老师2024-01-24 11:11

借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税)
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杨老师2024-01-24 11:11

一般就是按存货的含税价视同就行

2024-01-24 11:1223114447

那老师,那报增值税的时候,填收入的话,是主营业务收入+库存商品吗?
会计宝

2024-01-24 11:1423114447

这部分就是无票收入噶,我想问下填无票收入那里,收入和增值税是不是要对等啊
会计宝
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杨老师2024-01-24 11:17

增值税填无票收入
会计宝

杨老师2024-01-24 11:17

所得税汇算清缴的时候调增

2024-01-24 11:2323114447

这部分是属于无票收入吧?
会计宝

2024-01-24 11:2323114447

这个也要调增吗
会计宝

2024-01-24 11:2323114447

为什么啊
会计宝
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杨老师2024-01-24 11:23

会计宝

杨老师2024-01-24 11:24

所得税要调增收入,视同销售,没有做收入,所以要调增

2024-01-24 11:2623114447

那老师,我之前做分录是这样,视同销售:借:销售费用(促销费/业务宣传费)dai:主营业务收入—视同销售,销项。然后又结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品
会计宝

2024-01-24 11:2723114447

然后我每个月报增值税的时候,在无票收入那里,就填了视同销售这部分收入,然后乘以0.13也是对应的增值税
会计宝

2024-01-24 11:2723114447

那这样是对的吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-24 11:28

也可以

2024-01-24 11:2823114447

这样就不用调整了吧?
会计宝

2024-01-24 11:2823114447

汇算清缴的时候
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杨老师2024-01-24 11:29

要调减费用
会计宝

杨老师2024-01-24 11:30

成本正常扣除,费用不能再扣一遍了

2024-01-24 11:3523114447

噢噢,明白了,相当于我这样递减了成本,又扣了费用,是多扣了一遍对吗
会计宝

2024-01-24 11:3523114447

那有没有比较好的方法啊
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杨老师2024-01-24 11:37

我做的那个是正规的处理,你的结果也是对的,好像没有可以不调整的方式

2024-01-24 11:3923114447

那老师是这个以什么样吗,我按照你的那个来的话,我报增值税的时候就不得加这部分无票的收入,然后增值税也和账上对不上,对吧
会计宝

2024-01-24 11:3923114447

我就不是很理解报增值税的时候,填的那个收入和税,她俩应该是对应的吧?
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杨老师2024-01-24 11:39

对,因为有视同销售,对不上是对的

2024-01-24 11:4023114447

意思是那个收入和税是可以不用对应上的吗?
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杨老师2024-01-24 11:40

不过从实际工作简单来说,你那个会避免税务问你不一致的原因
会计宝

杨老师2024-01-24 11:40

可以啊,视同销售,处置固定资产等都会造成不一致

2024-01-24 11:4123114447

😂😂反正这两种都是汇算清缴的时候要调整对吧,那我用哪一种都可以吧?还是说尽量按照正规的方法来啊
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杨老师2024-01-24 11:41

会计宝

杨老师2024-01-24 11:41

都可以

2024-01-24 11:3223114447

会计宝
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2024-01-24 11:4523114447

你看这个,我就是搞不清这里
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杨老师2024-01-24 11:46

对,你就填这

2024-01-24 11:4723114447

税就必须等于收入乘以0.13,这样对应是吧
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杨老师2024-01-24 11:48

2024-01-24 11:4823114447

好的,明白了,谢谢老师😂
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杨老师2024-01-24 11:48

不客气

2024-01-24 11:4823114447

老师我昨天问你的那个问题,就是保证金罚款,是计入营业外支出,为什么啊?我只知道计入这个科目,不知道为什么
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2024-01-24 11:4923114447

你还记得不
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杨老师2024-01-24 11:49

记得,没有什么为什么,罚款,违约金之类的就是进营业外支出

2024-01-24 11:5023114447

😂😂好,记住了,老师,后续如果还想问你问题,怎么找你啊?收费还是这个价格吗
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杨老师2024-01-24 11:51

你有会员吗
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杨老师2024-01-24 11:52

会员好像可以指定,价格低
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你问问app首页客服

2024-01-24 11:5223114447

我没有会员,我这是第一次做电商的,很多不懂,后面汇算清缴我也不知道要调整哪些项目,可能还得问很多
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杨老师2024-01-24 11:53

单独制定的话,在首页提问,交流过的老师,里面也可以直接指定,但是价格高

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噢噢,谢谢老师,那我去问下客服
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