去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;贷:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;贷:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万;贷:应付账款 240万,这样对吗?这样有个问题就是应付账款-暂估240平了,但是去年做的240万成本,今年没有全部冲掉,那我去年的利润不能调增,我要怎么办?

原标题:去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;贷:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;贷:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万;贷:应付账款 240万,这样对吗?这样有个问题就是应付账款-暂估240平了,但是去年做的240万成本,今年没有全部冲掉,那我去年的利润不能调增,我要怎么办?

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2023/4/4 14:28:16

去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;dai:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万;dai:应付账款 240万,这样对吗?这样有个问题就是应付账款-暂估240平了,但是去年做的240万成本,今年没有全部冲掉,那我去年的利润不能调增,我要怎么办?

账务处理是正确的

但是你这个情况就是需要调整利润

那如果我不想调整利润,需要把数据做成什么样呢

这笔业务上现在没什么办法,不想调整去年暂估的时候要暂估不含税的金额

其他的办法就是在其他的调整数据上想办法,但是如果你其他数据没有错误的话,也没有空间调整

借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整240万 、进项税额31.2万;dai:应付账款 271.2万,这样做是不是去年的利润就不用处理了

我把今年的进项票多放一点去调去年的

你是说这家今年给你开的发票是多于去年暂估的金额240万是吗?

好几家的

不是说只要是汇算清缴前进来的发票都可以吗

那是在说你去年应取得未取得发票的,在汇算清缴前取得的,可以在汇算清缴时调整

你要能说明这是去年的费用或者成本

哦哦哦

借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整240万 、进项税额31.2万;dai:应付账款 271.2万,那老师我这样是不是就不要调整利润了呢

是的,你这样做是不用调整利润的

我还有几张12月份的发票没有做到去年12月份的账里面去,我还可以改去年的账吗,还是做在这次调整里面呢

做在今年调整汇算清缴

哦哦哦

好的,谢谢老师

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2023-04-04 14:2888157831

去年12月份做了200万的成本暂估,分录为:借:主营业务成本 240万;dai:应付账款—暂估 240万,今年收到发票后怎么做会计分录呢?我自己做的是:借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整 212.39万 、进项税额27.61万;dai:应付账款 240万,这样对吗?这样有个问题就是应付账款-暂估240平了,但是去年做的240万成本,今年没有全部冲掉,那我去年的利润不能调增,我要怎么办?
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杨老师2023-04-04 14:30

账务处理是正确的
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杨老师2023-04-04 14:31

但是你这个情况就是需要调整利润

2023-04-04 14:35

那如果我不想调整利润,需要把数据做成什么样呢
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杨老师2023-04-04 14:37

这笔业务上现在没什么办法,不想调整去年暂估的时候要暂估不含税的金额
会计宝

杨老师2023-04-04 14:38

其他的办法就是在其他的调整数据上想办法,但是如果你其他数据没有错误的话,也没有空间调整

2023-04-04 14:38

借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整240万 、进项税额31.2万;dai:应付账款 271.2万,这样做是不是去年的利润就不用处理了
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2023-04-04 14:38

我把今年的进项票多放一点去调去年的
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杨老师2023-04-04 14:39

你是说这家今年给你开的发票是多于去年暂估的金额240万是吗?

2023-04-04 14:40

好几家的
会计宝

2023-04-04 14:40

不是说只要是汇算清缴前进来的发票都可以吗
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杨老师2023-04-04 14:41

那是在说你去年应取得未取得发票的,在汇算清缴前取得的,可以在汇算清缴时调整
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杨老师2023-04-04 14:42

你要能说明这是去年的费用或者成本

2023-04-04 14:42

哦哦哦
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2023-04-04 14:43

借:以前年度损益调整 -240万;dai:应收账款-暂估 -240万,借:以前年度损益调整240万 、进项税额31.2万;dai:应付账款 271.2万,那老师我这样是不是就不要调整利润了呢
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杨老师2023-04-04 14:43

是的,你这样做是不用调整利润的

2023-04-04 14:44

我还有几张12月份的发票没有做到去年12月份的账里面去,我还可以改去年的账吗,还是做在这次调整里面呢
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杨老师2023-04-04 14:45

做在今年调整汇算清缴

2023-04-04 14:45

哦哦哦
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2023-04-04 14:45

好的,谢谢老师
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杨老师2023-04-04 14:46

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