老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?

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2024/4/18 17:25:24

老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?

同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额

老师麻烦写一下分录,一直没用过这个科目

借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 合同负债

没有找到钱

没收到款,只是先开发票

借:应收账款 dai:主营业务收入(2024.1-2024.4) 应交税费-应交增值税(销项税额)票面

收到款项后 借:银行存款 dai:应收账款 合同负债

2-3月之前没有做账,4月把2-3月一起补做,借:合同资产(还没有收款)41250*3个月=123750 dai:主营业务收入122524.48 应交税费-待转销项税额1225.52;4月开具发票,借:应收账款19800 dai:合同资产19800 借:应交税费-待转销项税额1960.40 dai:应交税费-未交增值税1960.40。老师你看一下这样做对嘛?

提供了服务随着时间流逝且没有其他附加条件就能收到款项,不用合同资产科目

那是把合同资产换合同负债吗?

老师,麻烦你把完整的分录写一下。

上面我把分录已经发了呢,第一个分录收入日期改成2-4月就好了

老师,这样写对吗

没收到钱,不是合同负债哦

那用合同资产?

那后面每月都需要确认收入呢?

已开票这部分确认收入就是借:合同负债dai:主营业务收入 未开票的按月确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师,按照你的思路,我有不明白的地方,那合同负债不是一直在dai方吗?

要怎么冲这个科目呢?

你不是确认了3个月的收入嘛?已开票的部分剩下的收入还没确认,等确认收入的时候 借:合同负债 dai:主营业务收入

我4月做账的时候已经确认收入了

好像明白了

好像又没有懂

因为你4月只确认了2-4月的收入,比你开票金额小呢

剩下的先放合同负债,然后到5月确认收入,借方就是合同负债,直到合同负债余额为0,后面再确认收入就是借应收账款了

这样看就明白了。谢谢老师

不用客气哦

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2024-04-18 17:25匿名提问

老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?
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西贝老师2024-04-18 17:35

同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额
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2024-04-18 17:41匿名提问

老师麻烦写一下分录,一直没用过这个科目
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西贝老师2024-04-18 20:27

借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 合同负债

2024-04-18 20:37匿名提问

没有找到钱
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2024-04-18 20:40匿名提问

没收到款,只是先开发票
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西贝老师2024-04-18 21:07

借:应收账款 dai:主营业务收入(2024.1-2024.4) 应交税费-应交增值税(销项税额)票面
会计宝

西贝老师2024-04-18 21:07

收到款项后 借:银行存款 dai:应收账款 合同负债

2024-04-18 22:12匿名提问

2-3月之前没有做账,4月把2-3月一起补做,借:合同资产(还没有收款)41250*3个月=123750 dai:主营业务收入122524.48 应交税费-待转销项税额1225.52;4月开具发票,借:应收账款19800 dai:合同资产19800 借:应交税费-待转销项税额1960.40 dai:应交税费-未交增值税1960.40。老师你看一下这样做对嘛?
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西贝老师2024-04-19 05:13

提供了服务随着时间流逝且没有其他附加条件就能收到款项,不用合同资产科目

2024-04-19 07:52匿名提问

那是把合同资产换合同负债吗?
会计宝

2024-04-19 07:53匿名提问

老师,麻烦你把完整的分录写一下。
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西贝老师2024-04-19 08:28

上面我把分录已经发了呢,第一个分录收入日期改成2-4月就好了

2024-04-19 13:49匿名提问

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2024-04-19 13:13匿名提问

老师,这样写对吗
会计宝
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西贝老师2024-04-19 13:43

没收到钱,不是合同负债哦

2024-04-19 14:31匿名提问

那用合同资产?
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西贝老师2024-04-19 14:31

会计宝

2024-04-19 14:10匿名提问

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2024-04-19 14:42匿名提问

那后面每月都需要确认收入呢?
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西贝老师2024-04-19 14:49

已开票这部分确认收入就是借:合同负债dai:主营业务收入 未开票的按月确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

2024-04-19 17:25匿名提问

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2024-04-19 17:27匿名提问

老师,按照你的思路,我有不明白的地方,那合同负债不是一直在dai方吗?
会计宝

2024-04-19 17:27匿名提问

要怎么冲这个科目呢?
会计宝
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西贝老师2024-04-19 17:43

你不是确认了3个月的收入嘛?已开票的部分剩下的收入还没确认,等确认收入的时候 借:合同负债 dai:主营业务收入

2024-04-19 18:15匿名提问

我4月做账的时候已经确认收入了
会计宝

2024-04-19 18:16匿名提问

好像明白了
会计宝

2024-04-19 18:23匿名提问

好像又没有懂
会计宝
会计宝

西贝老师2024-04-19 20:18

因为你4月只确认了2-4月的收入,比你开票金额小呢
会计宝

西贝老师2024-04-19 20:19

剩下的先放合同负债,然后到5月确认收入,借方就是合同负债,直到合同负债余额为0,后面再确认收入就是借应收账款了

2024-04-19 21:23匿名提问

这样看就明白了。谢谢老师
会计宝
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西贝老师2024-04-19 21:29

不用客气哦
西贝老师

西贝老师2024-04-19 21:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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