新公司因为没有业务,所以工资都没有发,现在要把去年开始的工资一起发,账务如何处理,另外个税怎么申报呢

原标题:去年10月成立的新公司因为没有业务,所以工资都没有发,现在要把去年开始的工资一起发,账务如何处理,另外个税怎么申报呢

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2024/7/4 17:20:26

去年10月成立的新公司因为没有业务,所以工资都没有发,现在要把去年开始的工资一起发,账务如何处理,另外个税怎么申报呢

工资在实际发放的时候产生纳税义务

在发放当月进行申报就可以

计提和发放工资的会计分录 1、计提工资 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—社保 次月发放工资时的会计分录 1、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 dai:应付职工薪酬—社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 计提并缴纳个人所得税的会计分录 计提工资时并不涉及到个人所得税: 借:制造费用 管理费用 dai:应付职工薪酬 发放工资时,代扣个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费—代扣代缴个人所得税 银行存款(应发与个税差额) 交纳个人所得税时: 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 dai:银行存款

这个科目我也知道怎么做,我是想问本来是每个月计提和发放的工资,现在是集中在一起发了,怎么做账

严格来说,是按照区间进行匹配,哪个月的工资,就计提至几月,挂账应付职工薪酬

涉及到跨年了,去年金额不大的话,建议在这个计提并发放吧

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2024-07-04 17:2043913994

去年10月成立的新公司因为没有业务,所以工资都没有发,现在要把去年开始的工资一起发,账务如何处理,另外个税怎么申报呢
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孙老师2024-07-04 17:23

工资在实际发放的时候产生纳税义务
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孙老师2024-07-04 17:23

在发放当月进行申报就可以
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孙老师2024-07-04 17:23

计提和发放工资的会计分录 1、计提工资 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—社保 次月发放工资时的会计分录 1、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 dai:应付职工薪酬—社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 计提并缴纳个人所得税的会计分录 计提工资时并不涉及到个人所得税: 借:制造费用 管理费用 dai:应付职工薪酬 发放工资时,代扣个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费—代扣代缴个人所得税 银行存款(应发与个税差额) 交纳个人所得税时: 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 dai:银行存款

2024-07-04 17:2543913994

这个科目我也知道怎么做,我是想问本来是每个月计提和发放的工资,现在是集中在一起发了,怎么做账
会计宝
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孙老师2024-07-04 17:31

严格来说,是按照区间进行匹配,哪个月的工资,就计提至几月,挂账应付职工薪酬
会计宝

孙老师2024-07-04 17:32

涉及到跨年了,去年金额不大的话,建议在这个计提并发放吧
会计宝

官方回复2024-07-08 11:49

会计宝
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官方回复2024-07-08 11:49

参考以上处理
官方回复

官方回复2024-07-08 11:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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