我公司几年前拆迁,拆迁款剩余一点钱转入现有公司其他应付款帐户,因现在的公司还有一点租赁业务,所以发生的费用未减少其他应付款帐户,现在我们想把这笔应付款清零,该怎么做会计分录

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2024/7/31 16:37:49

我公司几年前拆迁,拆迁款剩余一点钱转入现有公司其他应付款帐户,因现在的公司还有一点租赁业务,所以发生的费用未减少其他应付款帐户,现在我们想把这笔应付款清零,该怎么做会计分录

意思是公司的拆迁款是挂到了其他应付款科目

那现在科目余额是多少,是在借方还是dai方

少量的拆迁款挂到应付款科目用于现在单位的费用开支,

余额20多万,在dai方

其他应付款dai方表示公司的负债啊

当时收到拆迁款是打到私户了么

不是打到单位帐上,用于现有公司的费用开丈

那为什么挂在其他应付款科目

因好这个钱是准备用于单位的费用开支的

现在因为单位还有一些租赁业务,所以所用开支未减少应付款

收到款时,是怎么入账的

dai其他应付款,借银行存款

是收到拆迁补偿款么

那这个分录是不对的

不是补偿款就是佘款用于企业的费用开支

我就是不知道怎么将应付款减为0

意思是你们本来是挂在dai方其他应付款科目,等到后期发生支出的时候直接抵消的,但是现在有别的收入去抵一些支出,你们想把这个其他应付款的挂账平掉是吧

借:其他应付款 dai:营业外收入

是想发生支出时用其他应付款抵消,发出支出时能直接减少其他应付款吗,那别的收入怎么做帐呢

别的收入正常做收入

如果不是和这个拆迁补偿相关的支出一般不做直接的抵消

其他的正常的经营支出做成本费用等

这个挂账做营业外处理

如果是和拆迁补偿相关的支出是不是可以执消,直按借方其他应付款,dai方现金或银行,那么我当月的利润表是不是没有费用税费支出的本期发生额,麻烦老师了

如果是和拆迁补偿相关的支出是不是可以执消,直按借方其他应付款,dai方现金或银行 回复:对

我当月的利润表是不是没有费用税费支出的本期发生额 是的

感谢老师的指点,另还有一个问题请教一下,如果其他应付款抵销完了,是不是可以不交税了

正常的话做营业外收入纳税

应付款冲减为0,不做营业外收入就不用纳税吧

不做营业外收入不纳税

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-07-31 16:3755370487

我公司几年前拆迁,拆迁款剩余一点钱转入现有公司其他应付款帐户,因现在的公司还有一点租赁业务,所以发生的费用未减少其他应付款帐户,现在我们想把这笔应付款清零,该怎么做会计分录
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王苗苗老师2024-07-31 16:51

意思是公司的拆迁款是挂到了其他应付款科目
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王苗苗老师2024-07-31 16:51

那现在科目余额是多少,是在借方还是dai方

2024-07-31 16:5655370487

少量的拆迁款挂到应付款科目用于现在单位的费用开支,
会计宝

2024-07-31 16:5755370487

余额20多万,在dai方
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王苗苗老师2024-07-31 17:00

其他应付款dai方表示公司的负债啊
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王苗苗老师2024-07-31 17:01

当时收到拆迁款是打到私户了么

2024-07-31 17:0255370487

不是打到单位帐上,用于现有公司的费用开丈
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王苗苗老师2024-07-31 17:02

那为什么挂在其他应付款科目

2024-07-31 17:0355370487

因好这个钱是准备用于单位的费用开支的
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2024-07-31 17:0555370487

现在因为单位还有一些租赁业务,所以所用开支未减少应付款
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王苗苗老师2024-07-31 17:06

收到款时,是怎么入账的

2024-07-31 17:0755370487

dai其他应付款,借银行存款
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王苗苗老师2024-07-31 17:11

是收到拆迁补偿款么
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王苗苗老师2024-07-31 17:11

那这个分录是不对的

2024-07-31 17:1255370487

不是补偿款就是佘款用于企业的费用开支
会计宝

2024-07-31 17:1455370487

我就是不知道怎么将应付款减为0
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税务师晓雨2024-07-31 17:41

意思是你们本来是挂在dai方其他应付款科目,等到后期发生支出的时候直接抵消的,但是现在有别的收入去抵一些支出,你们想把这个其他应付款的挂账平掉是吧
会计宝

税务师晓雨2024-07-31 17:42

借:其他应付款 dai:营业外收入

2024-07-31 18:5655370487

是想发生支出时用其他应付款抵消,发出支出时能直接减少其他应付款吗,那别的收入怎么做帐呢
会计宝
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税务师晓雨2024-08-01 08:28

别的收入正常做收入
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税务师晓雨2024-08-01 08:28

如果不是和这个拆迁补偿相关的支出一般不做直接的抵消
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税务师晓雨2024-08-01 08:28

其他的正常的经营支出做成本费用等
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税务师晓雨2024-08-01 08:28

这个挂账做营业外处理

2024-08-01 09:1455370487

如果是和拆迁补偿相关的支出是不是可以执消,直按借方其他应付款,dai方现金或银行,那么我当月的利润表是不是没有费用税费支出的本期发生额,麻烦老师了
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税务师晓雨2024-08-01 09:14

如果是和拆迁补偿相关的支出是不是可以执消,直按借方其他应付款,dai方现金或银行 回复:对
会计宝

税务师晓雨2024-08-01 09:15

我当月的利润表是不是没有费用税费支出的本期发生额 是的

2024-08-01 09:2655370487

感谢老师的指点,另还有一个问题请教一下,如果其他应付款抵销完了,是不是可以不交税了
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税务师晓雨2024-08-01 09:56

正常的话做营业外收入纳税

2024-08-01 10:0455370487

应付款冲减为0,不做营业外收入就不用纳税吧
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税务师晓雨2024-08-01 10:21

不做营业外收入不纳税
税务师晓雨

税务师晓雨2024-08-01 10:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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