你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?
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2024/9/20 1:35:18
你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?
建议你更正7月增值税申报表
7月报表电子税务局已经更改不了了
可以去大厅窗口更改
跟税务大厅沟通了,现在税务系统没有影响,就说我们企业内部自己调个项就可以,可以把当时勾选这一张票在这个月做账调成一般项,这样就下个月在报税的时候,我们系统内部的数据就跟税务局的一直了,就没有必要去税务局更改,这样可行不?
我理解你的账务本身没问题,你只能不调账调报表,那你后期账表不一致。
对,但是表就是应该一般项和即征即退把这一张勾选的票劈开,然后分别进入,但是报表错了,要跟我们系统的项匹配,所以调账就行了吧,主要金额不大
既然你已经和税务局沟通了,可以,但你最好写一个备注说明附上时间长了,如果查起来能想起来是什么原因?怎么调的
好的好的
这个不会影响后期的申报缴费的情况吧
不会