老师,请问下,10月份销项税:18149.51;进项税:12154.01;留抵税额:682.26;应交增值税5313.24;那我计提增值税的分录应该怎么做?

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2024/11/8 16:41:03

老师,请问下,10月份销项税:18149.51;进项税:12154.01;留抵税额:682.26;应交增值税5313.24;那我计提增值税的分录应该怎么做?

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 5,313.24 dai 应交税费-未交增值税 5,313.24

计提分录就这两步就可以了吗

我是这么做的,但总感觉不对,到时候缴纳的时候平不了

还有留底的呢

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 5,313.24 dai 应交税费-未交增值税 5,313.24

是的,就是这个留底的没做进去,就平不了

一般留底的金额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方

自动就抵减了

那上面的三步不用做是吗

这三步不用做对吧

这个分录要做的

所以我就搞不懂了这个分录

应交税费-应交增值税-转出未交增值税是平掉的账面上

进销项税额是需要做结转的,结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目

你上面不是说有留底吗,账上留底是挂在那个科目上的

计提:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税5313.24;dai:应交税费-未交增值税5313.24; 现在只要做这一步就可以了是吗

嗯,对的

进销项税额可以每月结转,也可以年底结转一次

缴纳的时候:借应交税费-未交增值税5313.24;dai 银行存款 5313.24

是的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-08 16:41🦋红

老师,请问下,10月份销项税:18149.51;进项税:12154.01;留抵税额:682.26;应交增值税5313.24;那我计提增值税的分录应该怎么做?
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李可可2024-11-08 16:44

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 5,313.24 dai 应交税费-未交增值税 5,313.24
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2024-11-08 16:45🦋红

计提分录就这两步就可以了吗
会计宝

2024-11-08 16:28🦋红

会计宝
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2024-11-08 16:46🦋红

我是这么做的,但总感觉不对,到时候缴纳的时候平不了
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李可可2024-11-08 16:48

还有留底的呢
会计宝

李可可2024-11-08 16:48

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 5,313.24 dai 应交税费-未交增值税 5,313.24
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李可可2024-11-08 16:48

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2024-11-08 16:48🦋红

是的,就是这个留底的没做进去,就平不了
会计宝
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李可可2024-11-08 16:49

一般留底的金额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方
会计宝

李可可2024-11-08 16:49

自动就抵减了

2024-11-08 16:50🦋红

那上面的三步不用做是吗
会计宝

2024-11-08 16:51🦋红

会计宝
会计宝

2024-11-08 16:52🦋红

这三步不用做对吧
会计宝
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李可可2024-11-08 16:53

这个分录要做的

2024-11-08 16:54🦋红

所以我就搞不懂了这个分录
会计宝

2024-11-08 16:55🦋红

应交税费-应交增值税-转出未交增值税是平掉的账面上
会计宝
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李可可2024-11-08 16:58

进销项税额是需要做结转的,结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目
会计宝

李可可2024-11-08 16:59

你上面不是说有留底吗,账上留底是挂在那个科目上的

2024-11-08 16:59🦋红

计提:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税5313.24;dai:应交税费-未交增值税5313.24; 现在只要做这一步就可以了是吗
会计宝
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李可可2024-11-08 17:04

嗯,对的
会计宝

李可可2024-11-08 17:05

进销项税额可以每月结转,也可以年底结转一次

2024-11-08 17:06🦋红

缴纳的时候:借应交税费-未交增值税5313.24;dai 银行存款 5313.24
会计宝
会计宝

李可可2024-11-08 17:07

是的
李可可

李可可2024-11-08 17:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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