你好,多扣了员工个税已经扣缴了,会计分录怎么处理?借:营业外支出 贷:什么

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2025/1/13 14:28:29

你好,多扣了员工个税已经扣缴了,会计分录怎么处理?借:营业外支出 dai:什么

多扣了员工个税且已经扣缴,不建议计入“营业外支出”,因为这不属于企业非日常活动产生的损失

多扣员工个税时,在发放工资环节多扣了员工款项,原本多扣部分是挂在“其他应付款 - 代扣个税”dai方,现在需要冲减多扣的金额,会计分录为: 借:其他应付款 - 代扣个税 dai:应付职工薪酬 - 工资。

将多扣的个税退还给员工时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 - 工资 dai:银行存款

员工都有个税系统,汇缴,最好还是退还给员工

不给这个员工发工资了。等于是个税多交了,原先交的时候是 借:应交税费~个税 dai:银行存款 现在等于是不给员工发工资,多交个税了,记什么会计分录

也就是员工多交个税了,对吧

个税也是从员工个税工资里扣的吧

因为不给员工发工资了,等于是公司给员工多交个税了

个税怎么是公司付的呢,个税是公司代收代付的啊

就是这个员工从5月份一直到9月份,原本是说给他发工资呢,所以当时就那个税缴纳了个税。现在是不给他发了,他也同意了,向这个已经缴纳的个税怎么做分录

您把您5-9月份,个税计提的凭证,和个税缴纳的凭证给我下

能看清吗

还行,我看看

计提的时候,就是在应付职工工资-没入到费用里?

借:管理费用 - 工资(管理部门员工应发工资包含个税部分) 销售费用 - 工资(销售部门员工应发工资包含个税部分) 生产成本 - 直接人工(生产车间一线员工应发工资包含个税部分 ) 制造费用 - 工资(生产车间管理人员应发工资包含个税部分 ) dai:应付职工薪酬 - 工资(应发工资总额) 借:应付职工薪酬 - 工资(应发工资总额中包含的个税金额) dai:应交税费 - 应交个人所得税

这是计提

发放的时候:

借:应交税费 - 应交个人所得税 dai:银行存款

你的应付职工薪酬-工资 这个科目是平的吗

嗯,然后那,多交的,怎么做会计分录

计提的时候,就是在应付职工工资-没入到费用里?

这科目多计提这,这个人的工资那

我这样跟您说: 您说5-9月发这个人的工---这是应发,但是这个员工实际上收不到你的应发这么多,因为要扣掉个税的。所以这笔钱也不是公司发的,

现在说不要支付这个人工资了,需要员工把工资退回来

同时个税,这个员工退回来

工资没发

奥,没发啊

但是个税交了

如果这样,我觉得需要这个员工退回来,因为,明年员工有个税年终汇缴

如果多交了,个税系统会退回来的

系统不给退,怎么办

那你就转到费用去吧

做什么分录

计入到费用

😵会计分录?麻烦老师发一下

你现在这笔账是不是在应付职工薪酬-工资 的借方呢? 1500

借;管理费用 dai:应付职工薪酬-工资

因为金额也不大,

1500

不要随便如营业外支出,这笔账毕竟也是你们的员工工资相关业务产生的

好,谢谢

另外,我原先计提的工资,要调整一下吗?还是做个什么会计分录冲一下?

原来做的凭证,对冲就行了

谢谢

没事

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颜老师财务总监答疑老师
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2025-01-13 14:2890031415

你好,多扣了员工个税已经扣缴了,会计分录怎么处理?借:营业外支出 dai:什么
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 14:31

多扣了员工个税且已经扣缴,不建议计入“营业外支出”,因为这不属于企业非日常活动产生的损失
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会计宝

颜老师2025-01-13 14:31

多扣员工个税时,在发放工资环节多扣了员工款项,原本多扣部分是挂在“其他应付款 - 代扣个税”dai方,现在需要冲减多扣的金额,会计分录为: 借:其他应付款 - 代扣个税 dai:应付职工薪酬 - 工资。
会计宝

颜老师2025-01-13 14:32

将多扣的个税退还给员工时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 - 工资 dai:银行存款
会计宝

颜老师2025-01-13 14:32

员工都有个税系统,汇缴,最好还是退还给员工

2025-01-13 14:3590031415

不给这个员工发工资了。等于是个税多交了,原先交的时候是 借:应交税费~个税 dai:银行存款 现在等于是不给员工发工资,多交个税了,记什么会计分录
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 14:38

也就是员工多交个税了,对吧
会计宝

颜老师2025-01-13 14:38

个税也是从员工个税工资里扣的吧

2025-01-13 14:4090031415

因为不给员工发工资了,等于是公司给员工多交个税了
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 14:40

个税怎么是公司付的呢,个税是公司代收代付的啊

2025-01-13 14:4390031415

就是这个员工从5月份一直到9月份,原本是说给他发工资呢,所以当时就那个税缴纳了个税。现在是不给他发了,他也同意了,向这个已经缴纳的个税怎么做分录
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 14:45

您把您5-9月份,个税计提的凭证,和个税缴纳的凭证给我下

2025-01-13 14:1090031415

会计宝
会计宝

2025-01-13 14:1390031415

会计宝
会计宝

2025-01-13 14:5090031415

能看清吗
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 14:55

还行,我看看
会计宝

颜老师2025-01-13 14:56

计提的时候,就是在应付职工工资-没入到费用里?
会计宝

颜老师2025-01-13 14:57

借:管理费用 - 工资(管理部门员工应发工资包含个税部分) 销售费用 - 工资(销售部门员工应发工资包含个税部分) 生产成本 - 直接人工(生产车间一线员工应发工资包含个税部分 ) 制造费用 - 工资(生产车间管理人员应发工资包含个税部分 ) dai:应付职工薪酬 - 工资(应发工资总额) 借:应付职工薪酬 - 工资(应发工资总额中包含的个税金额) dai:应交税费 - 应交个人所得税
会计宝

颜老师2025-01-13 14:57

这是计提
会计宝

颜老师2025-01-13 14:57

发放的时候:
会计宝

颜老师2025-01-13 14:57

借:应交税费 - 应交个人所得税 dai:银行存款
会计宝

颜老师2025-01-13 15:00

你的应付职工薪酬-工资 这个科目是平的吗

2025-01-13 15:0090031415

嗯,然后那,多交的,怎么做会计分录
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:01

计提的时候,就是在应付职工工资-没入到费用里?

2025-01-13 15:0190031415

这科目多计提这,这个人的工资那
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:04

我这样跟您说: 您说5-9月发这个人的工---这是应发,但是这个员工实际上收不到你的应发这么多,因为要扣掉个税的。所以这笔钱也不是公司发的,
会计宝

颜老师2025-01-13 15:04

现在说不要支付这个人工资了,需要员工把工资退回来
会计宝

颜老师2025-01-13 15:04

同时个税,这个员工退回来

2025-01-13 15:0590031415

工资没发
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:05

奥,没发啊

2025-01-13 15:0590031415

但是个税交了
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:05

如果这样,我觉得需要这个员工退回来,因为,明年员工有个税年终汇缴
会计宝

颜老师2025-01-13 15:06

如果多交了,个税系统会退回来的

2025-01-13 15:0690031415

系统不给退,怎么办
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:06

那你就转到费用去吧

2025-01-13 15:0790031415

做什么分录
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:07

计入到费用

2025-01-13 15:0890031415

😵会计分录?麻烦老师发一下
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:08

你现在这笔账是不是在应付职工薪酬-工资 的借方呢? 1500
会计宝

颜老师2025-01-13 15:08

借;管理费用 dai:应付职工薪酬-工资
会计宝

颜老师2025-01-13 15:08

因为金额也不大,
会计宝

颜老师2025-01-13 15:08

1500
会计宝

颜老师2025-01-13 15:09

不要随便如营业外支出,这笔账毕竟也是你们的员工工资相关业务产生的

2025-01-13 15:0990031415

好,谢谢
会计宝

2025-01-13 15:1190031415

另外,我原先计提的工资,要调整一下吗?还是做个什么会计分录冲一下?
会计宝
会计宝

颜老师2025-01-13 15:11

原来做的凭证,对冲就行了

2025-01-13 15:1290031415

谢谢
会计宝
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颜老师2025-01-13 15:18

没事
颜老师

颜老师2025-01-13 15:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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