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李伟老师
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4844
可以的 查看全部回复
4902
总人数工资 查看全部回复
5722
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8202
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
小黑
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
哈哈老师
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4727
合并申报可以的 查看全部回复
5507
可以补缴 查看全部回复
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可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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具体想问什么呢? 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5007
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
5775
可以进成本 查看全部回复
5179
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4798
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
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3940
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
5627
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
买入次月就可以 查看全部回复
6633
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7084
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
4121
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5697
悠悠老师
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
计入本单位的差旅费 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
7168
你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
5452
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4589
小月老师
可以以清包工的方式承包 查看全部回复
5868
这个人在公司吗? 查看全部回复
4791
而已老师
应发计提 查看全部回复
6696
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5312
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
5828
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5317
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10299
不用 查看全部回复
5541
5532
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6922
你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
12199
工资从公账上付出去更合规 查看全部回复
5316
吕敬宇老师
可在两边各自发放,但汇算清缴的时候,综合计算个税 查看全部回复
5552
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
4899
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6412
不能 查看全部回复
8300
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